Diferencia entre revisiones de «COMERCIAL/CONDICIONES PAGO»
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La '''CONDICIONPAGO''', en las operaciones de compras, se asigna a: | |||
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*[[FACTURAS DE COMPRA|Facturas de compra]]. | |||
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*[[CLIENTES|Clientes]]. | |||
*[[ORDENES DE VENTA|Ordenes de venta]]. | |||
*[[REMITOS DE VENTA|Remitos de venta]]. | |||
*[[FACTURAS DE VENTA|Facturas de venta]]. | |||
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Revisión actual - 17:31 13 ene 2025
Descripción
La tabla CONDICIONPAGO (Condiciones de pago) define las condiciones de pago aplicables a compras y ventas.
La CONDICIONPAGO, en las operaciones de compras, se asigna a:
La CONDICIONPAGO, en las operaciones de ventas, se asigna a:
Estructura
Identidad
- Tabla: CONDICIONPAGO
- Tipo: CLASE
- Define atributo FCODIGO
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Lista de campos
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Definición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCODIGO | Codigo | VARCHAR(20) | Caracteres de longitud variable hasta 20 caracter/es | KEY,REQ,VIS,INS | CONDICIONPAGO | Código de la condición de pago. |
2 | FDESCRIPCION | Descripcion | VARCHAR(64) | Caracteres de longitud variable hasta 64 caracter/es | REQ,VIS,INS,UPD | CONDICIONPAGO | Descripción. |
3 | FPERMITEDESCUENTOS | FPERMITEDESCUENTOS | BIT | Campo lógico, admite 1, 0 y NULL | REQ,INS,UPD | CONDICIONPAGO | OBSOLETO. |
4 | FFECHADEBASE | FechaBase | CONDICIONPAGO_FECHADEBASE | Condicición de pago, fecha base. | REQ,VIS,INS,UPD | CONDICIONPAGO | Fecha de base según la enumeración. |
5 | FMODIFICAVENCIMIENTO | FMODIFICAVENCIMIENTO | BIT | Campo lógico, admite 1, 0 y NULL | REQ,INS,UPD | CONDICIONPAGO | OBSOLETO. |
6 | FTIPO | Tipo | CONDICIONPAGO_TIPO | Condición de pago, tipo. | REQ,INS,UPD | CONDICIONPAGO | OBSOLETO. |
7 | FDIAS | Días | INT | Entero. | REQ,VIS,INS,UPD | CONDICIONPAGO | Días a agregar a la fecha de base. |
Observaciones adicionales sobre los campos
FFECHADEBASE
El campo permite definir la fecha de base según la enumeración asociada, a esta fecha de base normalmente se le aplican los días del campo FDIAS:
- Fecha de Emisión: los días se agregan a la fecha de emisión del comprobante del sistema, normalmente el campo FCMPFECHA o cmpFecha.
- Fecha de Referencia: los días se agregan a la fecha de referencia del comprobante del proveedor (campo FCCAB.FREFERENCIAFECHA). Aplica solo a operaciones de compra.
- Por vencimiento: toma el vencimiento indicado en el comprobante (campos FCCAB.FVENCIMIENTO o FVCAB.FVENCIMIENTO).
- Por día del mes: toma el día del mes indicado.
- Inicio Mes Siguiente: toma el día indicado pero para el mes siguiente al del comprobante.
Las opciones más usadas son: Fecha de Emisión, Fecha de Referencia y en algunos casos Por día del mes.