Diferencia entre revisiones de «ORDENES COMPRA/CONSULTA PENDIENTES ENTREGA PROVEEDOR»

De Pragma Wiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
(Página creada con «==Descripción== La consulta '''OCCAB_PendientesEntregaProveedor_Consulta''' (Ordenes de compra, pendientes de entrega por proveedor) muestra los artículos y cantidades pendientes de entrega según las órdenes de compra de un proveedor determinado. == Estructura == Category:MANUAL/USUARIO Category:ORDENES COMPRA ==Identidad== * Tabla: '''OCCAB_PendientesEntregaProveedor_Consulta''' * Tipo: '''CONSULTA''' * Catálogo: '''ERP COMERCIA…»)
 
 
(No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario)
Línea 58: Línea 58:
|-
|-
|}
|}
==Opciones==
===Cancelar saldos pendientes de entrega===
[[Archivo:202501201122OCCABCANCELARSALDOPENDIENTE.png|miniaturadeimagen|no|Cancelar saldos pendientes de entrega.]]
Esta opción permite cancelar los saldos pendientes de entrega (de las líneas marcadas) creando un registro en la tabla [[ORDENES COMPRA/CUMPLIDOS]].
Al seleccionar la opción se creará un registro en esa tabla por la cantidad que indica la consulta.
===Crear un remito desde esta pantalla===
[[Archivo:202501201127OCCABCREARREMITO.png|miniaturadeimagen|no|Crear un remito desde esta consulta.]]
Podemos usar esta opción para crear un remito con las líneas seleccionadas de la consulta.
Este remito usa como origen a la orden de compra (u órdenes de compra) y sus cantidades restarán de los saldos pendientes de entrega.

Revisión actual - 16:55 20 ene 2025

Descripción

La consulta OCCAB_PendientesEntregaProveedor_Consulta (Ordenes de compra, pendientes de entrega por proveedor) muestra los artículos y cantidades pendientes de entrega según las órdenes de compra de un proveedor determinado.

Estructura

Identidad

  • Tabla: OCCAB_PendientesEntregaProveedor_Consulta
  • Tipo: CONSULTA
  • Catálogo: ERP COMERCIAL

Criterios de la consulta

Columna Campo físico Campo lógico Atributo Descripción Etiquetas Observaciones
1 Cuenta Cuenta PRO Ordenes de compra, pendientes de entrega por proveedor REQ Código de proveedor.

Observaciones adicionales sobre los campos

Relaciones

Resultado de la consulta

Columna Nombre Atributo Observaciones
1 FechaEntrega DATETIME Fecha de entrega según la orden de compra.
2 Articulo ART Código de artículo.
3 Descripcion VARCHAR Descripción del artículo.
4 Cantidad NUMERIC Cantidad pendiente de entrega del comprobante.
5 Medida NUMERIC Medida según la unidad de medida.
6 Partida ARTPARTIDA Código de partida, si corresponde.
7 UnidadMedida ARTUNIDADMEDIDA Código de unidad de medida.
8 Clasificacion ARTCLASIFICACION Código de clasificación, si corresponde.
9 AtributoC ARTATRIBUTOC Código de atributo complementario, si corresponde.
10 Solicitante IMPUTA Código de solicitante.
11 SolicitanteSub IMPUTA_SUB Subcódigo de solicitante.
12 Proyecto PROYECTO OBSOLETO, reemplazado por el solicitante.
13 Subproyecto PRYSUB OBSOLETO, reemplazado por el subsolicitante.
14 Comprobante ORDEN COMPRA Código de orden de compra.
15 Linea INT Línea de la orden de compra.
16 CMP_RELACION_RECORD_ID VARCHAR Código compuesto del comprobante, más la línea, más la posible partida.
17 LogUsr VARCHAR Código del usuario que hace la consulta.

Opciones

Cancelar saldos pendientes de entrega

Cancelar saldos pendientes de entrega.

Esta opción permite cancelar los saldos pendientes de entrega (de las líneas marcadas) creando un registro en la tabla ORDENES COMPRA/CUMPLIDOS.

Al seleccionar la opción se creará un registro en esa tabla por la cantidad que indica la consulta.

Crear un remito desde esta pantalla

Crear un remito desde esta consulta.

Podemos usar esta opción para crear un remito con las líneas seleccionadas de la consulta.

Este remito usa como origen a la orden de compra (u órdenes de compra) y sus cantidades restarán de los saldos pendientes de entrega.