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La familia '''CP''' | La familia '''CP''' corresponde a las viejas órdenes de pago que dejaron de usarse el 24/08/2022 y no participa del workflow. | ||
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El workflow se define por familia de comprobantes y comienza habitualmente con la asignación a un usuario del comprobante a aprobar. La configuración inicial comprende a: | El workflow se define por familia de comprobantes y comienza habitualmente con la asignación a un usuario del comprobante a aprobar. La configuración inicial comprende a: | ||
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*En [[WORKFLOW/EXCEPCIONES]] podemos definir qué tipos de comprobante dentro de una familia no entran en el workflow y se consideran aprobados al registrarse. | *En [[WORKFLOW/EXCEPCIONES]] podemos definir qué tipos de comprobante dentro de una familia no entran en el workflow y se consideran aprobados al registrarse. | ||
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- Las [[WORKFLOW/EXCEPCIONES]] definidas. | |||
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*En [[WORKFLOW/FIRMAS EXISTENTES]] el sistema lleva registro de las aprobaciones existentes para cada comprobante y paso. | *En [[WORKFLOW/FIRMAS EXISTENTES]] el sistema lleva registro de las aprobaciones existentes para cada comprobante y paso. | ||
Existe una tabla denominada [[WORKFLOW/ASIGNAR|Workflow, tabla temporaria usada para asignar comprobantes a usuarios (wflASIGNAR)]] que se usa para simplificar la asignación o aprobación de un comprobante por un usuario. La tabla tiene un trigger que hace las inserciones que correspondan según el comprobante y usuario. Su uso finaliza cuando el trigger hizo lo suyo. |
Revisión actual - 16:45 23 ene 2025
Descripción
El workflow permite definir un flujo de aprobaciones para cada familia de comprobantes.

Para cada familia se pueden definir pasos en WORKFLOW/PASOS y a cada paso asociar WORKFLOW/FIRMAS.
Cada paso debe completar una cantidad de aprobaciones como se haya definido en WORKFLOW/FIRMAS, cuando el paso completa sus aprobaciones entonces se pasa al paso siguiente y se repite el proceso hasta que no quede ningún paso sin aprobar. Una vez completados todos los pasos el flujo del comprobante se considera finalizado.
Las familias de comprobantes que tienen workflow definido son:
- AP: Anticipo a Proveedores.
- FC: Facturación de Proveedores.
- OP: Ordenes de Pago.
Cada familia define sus propios pasos y asignaciones y sus propias particularidades con un fuerte uso de triggers (enunciados más abajo). Estas particularidades exceden la descripción de las tablas involucradas en este proceso siendo absolutamente necesario analizar los triggers para conocer el funcionamiento completo del proceso.
La familia CP corresponde a las viejas órdenes de pago que dejaron de usarse el 24/08/2022 y no participa del workflow.
Orden sugerido
El workflow se define por familia de comprobantes y comienza habitualmente con la asignación a un usuario del comprobante a aprobar. La configuración inicial comprende a:
- En WORKFLOW/ASIGNACION definimos a los usuarios que pueden asignar comprobantes a otros.
- En WORKFLOW/PASOS definimos los pasos del workflow.
- En WORKFLOW/FIRMAS definimos qué usuarios pueden aprobar comprobantes en cada paso.
- En WORKFLOW/EXCEPCIONES podemos definir qué tipos de comprobante dentro de una familia no entran en el workflow y se consideran aprobados al registrarse.
Advertencia:
En el diagnóstico de situaciones irregulares en algún paso de workflow debe tenerse especial consideración por:
- Las WORKFLOW/EXCEPCIONES definidas. - Las etiquetas listadas en PROVEEDORES/ETIQUETAS.
Tablas usadas en el proceso
Las siguientes tablas se usan durante el proceso del workflow y no son accesibles ni editables por los usuarios en forma directa, se ocupa el sistema a través de los mencionados triggers.
- En WORKFLOW/COMPROBANTES se registran los comprobantes que participan del workflow.
- En WORKFLOW/FIRMAS NECESARIAS el sistema lleva registro de las firmas necesarias para cada comprobante y paso.
- En WORKFLOW/FIRMAS EXISTENTES el sistema lleva registro de las aprobaciones existentes para cada comprobante y paso.
Existe una tabla denominada Workflow, tabla temporaria usada para asignar comprobantes a usuarios (wflASIGNAR) que se usa para simplificar la asignación o aprobación de un comprobante por un usuario. La tabla tiene un trigger que hace las inserciones que correspondan según el comprobante y usuario. Su uso finaliza cuando el trigger hizo lo suyo.
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