Diferencia entre revisiones de «Categoría:PEDIDOS COMPRA»

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==Introducción==
==Introducción==
Los pedidos de compra (o requerimientos) permiten a los sectores solicitar la compra de [[ARTICULOS]] al sector de Compras. Éste sector pude registrar distintas cotizaciones para cada ítem solicitado y elegir la oferya más conveniente. Estas selecciones finalmente pueden cargarse en forma automática a las órdenes de compra.
[[Category:MANUAL/USUARIO]]
Los pedidos de compra (o requerimientos) permiten a los sectores solicitar la compra de [[ARTICULOS]] al sector de Compras. Compras puede registrar distintas cotizaciones para cada ítem solicitado y elegir la oferta más conveniente. Estas selecciones finalmente pueden cargarse en forma automática a las órdenes de compra simplificando el proceso de compras.
[[Archivo:202501171159POCBA.png|miniaturadeimagen|izquierda|Diagrama de pedidos de compra.]]
[[Archivo:202501171159POCBA.png|miniaturadeimagen|izquierda|Diagrama de pedidos de compra.]]


==Tablas==
==Tablas==
Los pedidos de compra no necesitan ninguna configuración en particular excepto:
Los pedidos de compra no necesitan ninguna configuración en particular excepto las definidas en [[:Category:COMPROBANTES|COMPROBANTES]].
*La definición de los comprobantes y permisos a los usuarios en [[COMPROBANTES]].
 
Pertenecen a la familia '''PO''' de las [[COMPROBANTES/FAMILIAS]].
 
Para crear un pedido de compra:
Para crear un pedido de compra:
*La tabla [[PEDIDOS COMPRA|Pedidos de compra (POCBA)]] define la cabecera de los pedidos de compra.
*La tabla [[PEDIDOS COMPRA|Pedidos de compra (POCBA)]] define la cabecera de los pedidos de compra.
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*La tabla [[PEDIDOS COMPRA/OBSERVACIONES|Pedidos de compra, observaciones (POOBSERVACIONES)]] permite reasignar o autorizar una línea, no está en uso.
*La tabla [[PEDIDOS COMPRA/OBSERVACIONES|Pedidos de compra, observaciones (POOBSERVACIONES)]] permite reasignar o autorizar una línea, no está en uso.


==Consultas==
==Workflow==
Armar lista de consultas.
Los pedidos de compra usan una versión simplificada del workflow, solo a efectos de aprobar la emisión del pedido y permitir su flujo hacia el sector de Compras.
<pre>
*Define un solo paso en [[WORKFLOW/PASOS]] denominado '''01-APROBACION'''.
SELECT DISTINCT
*Solo hay una firma definida en [[WORKFLOW/FIRMAS]].
pOBJETOS.FTIPO
Los comprobantes se aprueban en la consulta:
, USUARIO_MENU_PREFS.FOBJETO
*[[PEDIDOS COMPRA/CONSULTA PENDIENTES APROBACION|PO, pendientes de aprobación (POCBA_PendientesAprobacion_Consulta)]].
, pOBJETOS.FDESCRIPCION
Los comprobantes usan triggers para administrar el comprobante dentro del workflow:
, FMEDIAWIKI = (SELECT pDOCUMENTA_CATALOGO.FMEDIAWIKI FROM pDOCUMENTA_CATALOGO WHERE pDOCUMENTA_CATALOGO.FCODIGO = USUARIO_MENU_PREFS.FOBJETO)
*'''POCBA_TR_CMP_WORKFLOW_INSERT''' agrega el comprobante al workflow al registrarlo.
, pOBJETOS.FTS
*'''POCBA_TR_CMP_WORKFLOW_DELETE''' elimina el comprobante del workflow si es eliminado.
, FRECS = COUNT(*)
Además existe un trigger llamado '''POCBA_TR_ENVIA_MAIL_PARA_APROBAR''' que envía un mail notificando a quien puede aprobar el pedido, éste se acciona cuando se registra el pedido.
 
La aprobación de los comprobantes se realiza con las consultas detalladas más abajo.
FROM USUARIO_MENU_PREFS, pOBJETOS WHERE
USUARIO_MENU_PREFS.FTIPO = 'STATS'
AND USUARIO_MENU_PREFS.FOBJETO LIKE 'PO%'
/*AND USUARIO_MENU_PREFS.FTS >= '20230101'*/
AND pOBJETOS.FCODIGO = USUARIO_MENU_PREFS.FOBJETO
AND pOBJETOS.FTIPO = 'PRXCONSULTAS'
AND pOBJETOS.FCATALOGOKEY_CALC LIKE 'COMPRAS/PEDIDOS DE COMPRA%'
 
GROUP BY
pOBJETOS.FTIPO
, USUARIO_MENU_PREFS.FOBJETO
, pOBJETOS.FDESCRIPCION
, pOBJETOS.FTS


ORDER BY
==Consultas más usuales==
/*pOBJETOS.FTS*/
Las consultas más usuales de los pedidos de compra son (PO significa pedidos de compra por la familia PO que les corresponde):
COUNT(*) DESC
*[[PEDIDOS COMPRA/CONSULTA PENDIENTES ESTADO|PO, en estado Abierto (sin registrar) (POCBA_PendientesEstado_Consulta)]].
</pre>
*[[PEDIDOS COMPRA/CONSULTA PENDIENTES APROBACION|PO, pendientes de aprobación (POCBA_PendientesAprobacion_Consulta)]], muestra los pedidos pendientes de aprobación (y permite aprobarlos).
*[[PEDIDOS COMPRA/CONSULTA PENDIENTES COTIZACION|Pedidos de compra, pendientes de cotización (POCOTIZA_Pendientes_Consulta)]],muestra el estado de cotización de los pedidos en curso.
*[[PEDIDOS COMPRA/CONSULTA PENDIENTES ASIGNACION DETALLE|PO, pendientes de asignación (POCBA_PendientesAsignacionDetalle_Consulta)]].

Revisión actual - 16:15 31 ene 2025

Introducción

Los pedidos de compra (o requerimientos) permiten a los sectores solicitar la compra de ARTICULOS al sector de Compras. Compras puede registrar distintas cotizaciones para cada ítem solicitado y elegir la oferta más conveniente. Estas selecciones finalmente pueden cargarse en forma automática a las órdenes de compra simplificando el proceso de compras.

Diagrama de pedidos de compra.

Tablas

Los pedidos de compra no necesitan ninguna configuración en particular excepto las definidas en COMPROBANTES.

Pertenecen a la familia PO de las COMPROBANTES/FAMILIAS.

Para crear un pedido de compra:

Para procesar un pedido:

Workflow

Los pedidos de compra usan una versión simplificada del workflow, solo a efectos de aprobar la emisión del pedido y permitir su flujo hacia el sector de Compras.

Los comprobantes se aprueban en la consulta:

Los comprobantes usan triggers para administrar el comprobante dentro del workflow:

  • POCBA_TR_CMP_WORKFLOW_INSERT agrega el comprobante al workflow al registrarlo.
  • POCBA_TR_CMP_WORKFLOW_DELETE elimina el comprobante del workflow si es eliminado.

Además existe un trigger llamado POCBA_TR_ENVIA_MAIL_PARA_APROBAR que envía un mail notificando a quien puede aprobar el pedido, éste se acciona cuando se registra el pedido. La aprobación de los comprobantes se realiza con las consultas detalladas más abajo.

Consultas más usuales

Las consultas más usuales de los pedidos de compra son (PO significa pedidos de compra por la familia PO que les corresponde):