Diferencia entre revisiones de «Categoría:WORKFLOW»

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*En [[WORKFLOW/FIRMAS]] definimos qué usuarios pueden aprobar comprobantes en cada paso.
*En [[WORKFLOW/FIRMAS]] definimos qué usuarios pueden aprobar comprobantes en cada paso.
*En [[WORKFLOW/EXCEPCIONES]] podemos definir qué tipos de comprobante dentro de una familia no entran en el workflow y se consideran aprobados al registrarse.
*En [[WORKFLOW/EXCEPCIONES]] podemos definir qué tipos de comprobante dentro de una familia no entran en el workflow y se consideran aprobados al registrarse.


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Revisión del 04:30 23 ene 2025

Descripción

El workflow permite definir un flujo de aprobaciones para cada familia de comprobantes.

Diagrama del workflow.

Para cada familia se pueden definir pasos en WORKFLOW/PASOS y a cada paso asociar WORKFLOW/FIRMAS.

Cada paso debe completar una cantidad de aprobaciones como se haya definido en WORKFLOW/FIRMAS, cuando el paso completa sus aprobaciones entonces se pasa al paso siguiente y se repite el proceso hasta que no quede ningún paso sin aprobar. Una vez completados todos los pasos el flujo del comprobante se considera finalizado.

Las familias de comprobantes que tienen workflow definido son:

  • AP: Anticipo a Proveedores.
  • FC: Facturación de Proveedores.
  • OP: Ordenes de Pago.

Cada familia define sus propios pasos y asignaciones y sus propias particularidades con un fuerte uso de triggers (enunciados más abajo). Estas particularidades exceden la descripción de las tablas involucradas en este proceso siendo absolutamente necesario analizar los triggers para conocer el funcionamiento completo del proceso.

La familia CP corresponde a las viejas órdenes de pago que dejaron de usarse el 24/08/2022 y no participa del workflow.

Orden sugerido

El workflow se define por familia de comprobantes y comienza habitualmente con la asignación a un usuario del comprobante a aprobar. La configuración inicial comprende a:

  • En WORKFLOW/ASIGNACION definimos a los usuarios que pueden asignar comprobantes a otros.
  • En WORKFLOW/PASOS definimos los pasos del workflow.
  • En WORKFLOW/FIRMAS definimos qué usuarios pueden aprobar comprobantes en cada paso.
  • En WORKFLOW/EXCEPCIONES podemos definir qué tipos de comprobante dentro de una familia no entran en el workflow y se consideran aprobados al registrarse.

Advertencia:
En el diagnóstico de situaciones irregulares en algún paso de workflow debe tenerse especial consideración por:

 - Las WORKFLOW/EXCEPCIONES definidas.
 - Las etiquetas listadas en PROVEEDORES/ETIQUETAS.

Tablas usadas en el proceso

Las siguientes tablas se usan durante el proceso del workflow y no son accesibles ni editables por los usuarios en forma directa, se ocupa el sistema a través de los mencionados triggers.

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