Diferencia entre revisiones de «Categoría:WORKFLOW OP»

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=CAMBIAR TODO PARA LAS ORDENES DE PAGO=
=CAMBIAR TODO PARA LAS ORDENES DE PAGO=
==Asignación==
*OPCAB_PENDIENTES_ASIGNACION_Consulta
==Aprobación==
*OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_Consulta
*OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_USUARIO_Consulta
==Liquidación==
==Liquidación==
*OPCAB_PENDIENTES_LIQUIDACION_Consulta
*OPCAB_PENDIENTES_LIQUIDACION_Consulta
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   - Los proveedores que tienen asociada la etiqueta '''wflAPROBACION_EXCLUYE_OP''' (junto a la subetiqueta '''EXCLUYE''') descripta en [[PROVEEDORES/ETIQUETAS]] están excluidos del workflow y sus órdenes de pago se aprueban directamente.
   - Los proveedores que tienen asociada la etiqueta '''wflAPROBACION_EXCLUYE_OP''' (junto a la subetiqueta '''EXCLUYE''') descripta en [[PROVEEDORES/ETIQUETAS]] están excluidos del workflow y sus órdenes de pago se aprueban directamente.
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==Videos instructivos==
Los siguientes videos muestran cómo crear, liquidar y aprobar las órdenes de pago.
*[https://www.youtube.com/watch?v=JnzAcKlew-A&list=PL2bXsyjNc5agroYc2f5hT3aUxLcGpyBpI&index=3&ab_channel=ConarPesa Armado de una orden de pago.]
*[https://www.youtube.com/watch?v=12odAUvKt1M&list=PL2bXsyjNc5agroYc2f5hT3aUxLcGpyBpI&index=3&ab_channel=ConarPesa Liquidación de una orden de pago.]
*[https://www.youtube.com/watch?v=2LG6GrfqrEk&list=PL2bXsyjNc5agroYc2f5hT3aUxLcGpyBpI&index=4&ab_channel=ConarPesa Aprobaciones de una orden de pago.]


=00-LEGAJO, Aprobación Legajo=
=00-LEGAJO, Aprobación Legajo=
Es el primer paso del workflow. Una vez que las órdenes de pago han sido registradas con los comprobantes a cancelar quedan pendientes de asignación.
Es el primer paso del workflow.  


Una vez que las órdenes de pago han sido registradas con los comprobantes a cancelar (y sin liquidar) quedan pendientes de asignación. A diferencia de la asignación de las facturas de compra, esta asignación se hace exclusivamente desde una consulta del sistema.


Este es el único paso que comienza con una asignación, los pasos posteriores comienzan cuando se ha aprobado el paso anterior.


En éste un usuario autorizado, en conocimiento de la factura u operación, autoriza el paso. Los comprobantes son asignados a cada usuario (en conocimiento de la factura u operación) para que la autoricen. La asignación puede hacerse directamente en la aplicación al grabar el comprobante, o puede hacerse en la pantalla [[WORKFLOW FC/CONSULTA PENDIENTES ASIGNACION|FC pendientes de asignación (FCCAB_PENDIENTES_ASIGNACION_Consulta)]] descripta más abajo.
==Consultas Asignación==
La consulta [[WORKFLOW OP/CONSULTA PENDIENTES ASIGNACIÓN|OP pendientes de asignación (OPCAB_PENDIENTES_ASIGNACION_Consulta)]] permite asignar las órdenes de pago a los usuarios que correspondan.
Solo pueden asignar los usuarios que están registrado en la tabla [[WORKFLOW/ASIGNACION]] de la familia '''OP'''.


Al registrar una factura veremos una pantalla similar a la de la imagen '''Asignar desde el sistema''' que muestra los usuarios autorizados a aprobar el primer paso del workflow (en un caso real la lista de usuarios será más amplia). Tenemos la posibilidad de '''asignar''' (observar la columna Operacion) en cuyo caso el usuario al que asignamos deberá oportunamente aprobar (o rechazar) el comprobante, o podemos directamente dar por '''aprobado''' el comprobante si es que ya contamos con la documentación que respalda esa aprobación.
La consulta tiene opciones para asignar una orden de pago, o registrarla como aprobada por algún usuario habilitado (solo el primer paso).


Para que un usuario pueda asignar a otros debe estar en la tabla [[WORKFLOW/ASIGNACION]] de la familia '''FC''' (en este caso).
=Pasos de aprobación previa a la liquidación=
Los pasos:
*00-LEGAJO, Aprobación Legajo.
*10-FINANZAS, Aprobación Finanzas.
Se aprueban usando las mismas pantallas.


Para que un usuario pueda aprobar facturas de este paso debe estar agregado a la tabla [[WORKFLOW/FIRMAS]] de la familia '''FC''' paso '''01-APROBACION'''.
Las pantallas son:
*La consulta [[WORKFLOW OP/CONSULTA PENDIENTES APROBACION|OP pendientes de aprobación (OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_Consulta)]] muestra los comprobantes pendientes de aprobación de cualquiera de los dos pasos mencionados. No tienen opciones de aprobación ya que son de consulta general.
 
 
*La consulta [[WORKFLOW OP/CONSULTA PENDIENTES APROBACION USUARIO|OP pendientes de aprobación por usuario (OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_USUARIO_Consulta)]] muestra los comprobantes pendientes de aprobación de cualquiera de los dos pasos mencionados, pero solo para los usuarios habilitados a aprobarlos. Tienen opciones de aprobación descriptas en el artículo de la consulta.
 
=Paso 20-LIQUIDACION, Aprobación Liquidación (automática al grabar)=
Una vez que la orden de pago tiene las dos primeras aprobaciones debe ser liquidada.
 
[[WORKFLOW OP/CONSULTA PENDIENTES LIQUIDACION|OP pendientes de liquidación (OPCAB_PENDIENTES_LIQUIDACION_Consulta)]]
[[WORKFLOW OP/CONSULTA PENDIENTES LIQUIDACIÓN USUARIO|OP pendientes de liquidación por usuario (OPCAB_PENDIENTES_LIQUIDACION_USUARIO_Consulta)]]
[[WORKFLOW OP/CONSULTA LIQUIDADAS POR PERIODO|OP liquidadas por periodo (OPCAB_LIQUIDADAS_Consulta)]]


Este es el único paso que comienza con una asignación, los pasos posteriores comienzan cuando se ha aprobado el paso anterior.


==Consultas Asignación==
Si la factura no fue asignada a través del sistema, la consulta [[WORKFLOW FC/CONSULTA PENDIENTES ASIGNACION|FC pendientes de asignación (FCCAB_PENDIENTES_ASIGNACION_Consulta)]], permite hacerlo. Esta pantalla muestra las facturas pendientes de asignación (solo lo hace a quienes estén habilitados a asignar). Una vez asignada, la factura desaparece de esta pantalla.


==Consultas Aprobación==
*La consulta [[WORKFLOW FC/CONSULTA PENDIENTES APROBACION|FC pendientes aprobación 01-APROBACION, general (FCCAB_PENDIENTES_APROBACION_FC_Consulta)]] muestra los comprobantes que se encuentran sin aprobar en este primer paso del workflow. No tienen opciones de aprobación ya que son de consulta general.
*La consulta [[WORKFLOW FC/CONSULTA PENDIENTES APROBACION USUARIO|FC pendientes aprobación 01-APROBACION, usuario (FCCAB_PENDIENTES_APROBACION_FC_USUARIO_Consulta)]] muestra los comprobantes que el usuario logueado al sistema puede aprobar. Tiene opciones para aprobar o rechazar comprobantes, o para reasignarlos a otros usuarios con los mismos permisos de aprobación.


=Paso 05-APROBACION LOTE, Aprobación lote por mail=
Es el segundo paso del workflow, en éste un usuario autorizado puede marcar comprobantes para ser enviados a FAC con una solicitud de aprobación. El procedimiento es:
Es el segundo paso del workflow, en éste un usuario autorizado puede marcar comprobantes para ser enviados a FAC con una solicitud de aprobación. El procedimiento es:
*Se marcan comprobantes para ser enviado a FAC.
*Se marcan comprobantes para ser enviado a FAC.

Revisión del 18:02 29 ene 2025

CAMBIAR TODO PARA LAS ORDENES DE PAGO

Liquidación

  • OPCAB_PENDIENTES_LIQUIDACION_Consulta
  • OPCAB_PENDIENTES_LIQUIDACION_USUARIO_Consulta
  • OPCAB_LIQUIDADAS_Consulta

Consultas

  • OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_GENERAL_Consulta
  • OPCAB_ENPROCESOAPROBACION_Consulta
  • OPCAB_ENPROCESOAPROBACION_USUARIO_Consulta

Introducción

Esta categoría describe el workflow de las ORDENES DE PAGO, la configuración general del workflow se puede consultar en Configuración del workflow de comprobantes.

El workflow de órdenes de pago tiene 4 pasos:

  • 00-LEGAJO (Aprobación Legajo) es la aprobación de los comprobantes incluidos en la orden de pago.
  • 10-FINANZAS (Aprobación Finanzas) es la aprobación del área de finanzas.
  • 20-LIQUIDACION (Aprobación Liquidación, automática al grabar) es la liquidación de las órdenes de pago, es un paso ficticio que se aprueba automáticamente cuando se ha liquidado y registrado una orden de pago.
  • 30-TESORERIA (Aprobación Tesorería) es la aprobación para que el área de tesorería emita los valores para cancelar la orden de pago.

Previo a estos pasos las órdenes de pago deben ser asignadas para la aprobación del primer paso.

Al menú del workflow de ORDENES DE PAGO se accede a través del explorador (a izquierda) como se ve en la imagen 'Menú de workflow facturas de órdenes de pago.'.

Menú de workflow de órdenes de compra.

Advertencia:

 - Los proveedores que tienen asociada la etiqueta wflAPROBACION_EXCLUYE_OP (junto a la subetiqueta EXCLUYE) descripta en PROVEEDORES/ETIQUETAS están excluidos del workflow y sus órdenes de pago se aprueban directamente.

Videos instructivos

Los siguientes videos muestran cómo crear, liquidar y aprobar las órdenes de pago.

00-LEGAJO, Aprobación Legajo

Es el primer paso del workflow.

Una vez que las órdenes de pago han sido registradas con los comprobantes a cancelar (y sin liquidar) quedan pendientes de asignación. A diferencia de la asignación de las facturas de compra, esta asignación se hace exclusivamente desde una consulta del sistema.

Este es el único paso que comienza con una asignación, los pasos posteriores comienzan cuando se ha aprobado el paso anterior.

Consultas Asignación

La consulta OP pendientes de asignación (OPCAB_PENDIENTES_ASIGNACION_Consulta) permite asignar las órdenes de pago a los usuarios que correspondan.

Solo pueden asignar los usuarios que están registrado en la tabla WORKFLOW/ASIGNACION de la familia OP.

La consulta tiene opciones para asignar una orden de pago, o registrarla como aprobada por algún usuario habilitado (solo el primer paso).

Pasos de aprobación previa a la liquidación

Los pasos:

  • 00-LEGAJO, Aprobación Legajo.
  • 10-FINANZAS, Aprobación Finanzas.

Se aprueban usando las mismas pantallas.

Las pantallas son:


Paso 20-LIQUIDACION, Aprobación Liquidación (automática al grabar)

Una vez que la orden de pago tiene las dos primeras aprobaciones debe ser liquidada.

OP pendientes de liquidación (OPCAB_PENDIENTES_LIQUIDACION_Consulta) OP pendientes de liquidación por usuario (OPCAB_PENDIENTES_LIQUIDACION_USUARIO_Consulta) OP liquidadas por periodo (OPCAB_LIQUIDADAS_Consulta)



Es el segundo paso del workflow, en éste un usuario autorizado puede marcar comprobantes para ser enviados a FAC con una solicitud de aprobación. El procedimiento es:

  • Se marcan comprobantes para ser enviado a FAC.
  • Se 'envían', aunque en realidad lo que se envía es un mail solicitando a FAC que autorice los comprobantes pendientes.
  • FAC puede abrir la aplicación de aprobaciones en su móvil o en la computadora y aprobar algunos o todos los comprobantes que tiene pendientes.
  • La aprobación de FAC en la aplicación impacta de inmediato en el sistema.

Además, los usuarios habilitados pueden aprobar comprobantes que no cumplen los requisitos necesarios para ser enviados a FAC. La aprobación en este paso hace que el comprobante pase al último paso de aprobación.

Manejo de los lotes

Para manejar los lotes se usan dos tablas:

Los comprobantes se agregan a un lote insertándolos en la tabla wflMAIL_COMPROBANTES dejando el campo FEMAIL en blanco.

Cuando 'enviamos el lote' insertamos un registro en la tabla wflMAIL y a través de un trigger 'marca' con su propio código todos los comprobantes que aún no están asociados a ningún lote y envía el mail a FAC solicitando la aprobación de los comprobantes pendientes.

Aunque esta rutina asocia comprobantes a cada lote, cuando FAC abre la aplicación de aprobaciones accede a todos los comprobantes pendientes de su aprobación, sin importar el lote al que están asociados.

Consultas Aprobación

Paso 10-AVISO DE PAGO Aprobación para emitir aviso de pago

Este es el último paso de workflow para las facturas de compra. Una vez aprobado este paso, las facturas quedan listas para ser incluídas en una orden de pago.

Consultas Aprobación

Consultas aprobación general

Finalmente se agregan estas consultas generales disponibles para todos los usuarios que acceden al workflow, tengan o no permisos de aprobación en cualquiera de sus pasos.