Diferencia entre revisiones de «Categoría:WORKFLOW OP»

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=CAMBIAR TODO PARA LAS ORDENES DE PAGO=
==Liquidación==
*OPCAB_PENDIENTES_LIQUIDACION_Consulta
*OPCAB_PENDIENTES_LIQUIDACION_USUARIO_Consulta
*OPCAB_LIQUIDADAS_Consulta
==Consultas==
*OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_GENERAL_Consulta
*OPCAB_ENPROCESOAPROBACION_Consulta
*OPCAB_ENPROCESOAPROBACION_USUARIO_Consulta
=Introducción=
=Introducción=
[[Category:MANUAL/USUARIO]]
[[Category:MANUAL/USUARIO]]
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=Asignación de las órdenes de pago=
=Asignación de las órdenes de pago=
Una vez que las órdenes de pago han sido registradas con los comprobantes a cancelar (y sin liquidar) quedan pendientes de asignación. A diferencia de la asignación de las facturas de compra, esta asignación se hace exclusivamente desde una consulta del sistema. Al asignarse lo hacen a un usuario y para el primer paso del workflow que es '00-LEGAJO, Aprobación Legajo'
Una vez que las órdenes de pago han sido registradas con los comprobantes a cancelar, y sin liquidar, quedan pendientes de asignación. A diferencia de la asignación de las facturas de compra, esta asignación se hace exclusivamente desde una consulta del sistema. Al asignarse lo hacen a un usuario y exclusivamente para el primer paso del workflow que es '00-LEGAJO, Aprobación Legajo'


Este es el único paso que comienza con una asignación, los pasos posteriores comienzan cuando se ha aprobado el paso anterior.
Este es el único paso que comienza con una asignación, los pasos posteriores comienzan cuando se ha aprobado el paso anterior.
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*00-LEGAJO, Aprobación Legajo.
*00-LEGAJO, Aprobación Legajo.
*10-FINANZAS, Aprobación Finanzas.
*10-FINANZAS, Aprobación Finanzas.
*30-TESORERIA, Aprobación Tesorería.
Deben estar aprobados para poder liquidar la orden de pago y usan las mismas pantallas distinguiendo uno de otro con la columna '''PASO''' que muestra qué paso se está aprobando.
Se aprueban usando las mismas pantallas.


Las pantallas son:
Las pantallas son:
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*La consulta [[WORKFLOW OP/CONSULTA PENDIENTES APROBACION USUARIO|OP pendientes de aprobación por usuario (OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_USUARIO_Consulta)]] muestra los comprobantes pendientes de aprobación de cualquiera de los dos pasos mencionados, pero solo para los usuarios habilitados a aprobarlos. Tienen opciones de aprobación descriptas en el artículo de la consulta.
*La consulta [[WORKFLOW OP/CONSULTA PENDIENTES APROBACION USUARIO|OP pendientes de aprobación por usuario (OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_USUARIO_Consulta)]] muestra los comprobantes pendientes de aprobación de cualquiera de los dos pasos mencionados, pero solo para los usuarios habilitados a aprobarlos. Tienen opciones de aprobación descriptas en el artículo de la consulta.
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=Paso 20-LIQUIDACION, Aprobación Liquidación (automática al grabar)=
=Paso 20-LIQUIDACION, Aprobación Liquidación (automática al grabar)=
Una vez que la orden de pago tiene las dos primeras aprobaciones debe ser liquidada. Las siguientes pantallas asisten a los usuarios para liquidar las ór
Una vez que la orden de pago tiene las dos primeras aprobaciones debe ser liquidada. Las siguientes pantallas asisten a los usuarios para liquidar las órdenes de pago:
*La consulta [[WORKFLOW OP/CONSULTA PENDIENTES LIQUIDACION|OP pendientes de liquidación (OPCAB_PENDIENTES_LIQUIDACION_Consulta)]] muestra las órdenes de pago pendientes de liquidación. Al ser una consulta general no tiene opciones de aprobación.
*La consulta [[WORKFLOW OP/CONSULTA PENDIENTES LIQUIDACIÓN USUARIO|OP pendientes de liquidación por usuario (OPCAB_PENDIENTES_LIQUIDACION_USUARIO_Consulta)]] muestra las órdenes de pago pendientes de liquidación que el usuario logueado puede liquidar.


[[WORKFLOW OP/CONSULTA PENDIENTES LIQUIDACION|OP pendientes de liquidación (OPCAB_PENDIENTES_LIQUIDACION_Consulta)]]
*La consulta [[WORKFLOW OP/CONSULTA LIQUIDADAS POR PERIODO|OP liquidadas por periodo (OPCAB_LIQUIDADAS_Consulta)]] muestra las órdenes de pago liquidadas en un periodo.
[[WORKFLOW OP/CONSULTA PENDIENTES LIQUIDACIÓN USUARIO|OP pendientes de liquidación por usuario (OPCAB_PENDIENTES_LIQUIDACION_USUARIO_Consulta)]]
[[WORKFLOW OP/CONSULTA LIQUIDADAS POR PERIODO|OP liquidadas por periodo (OPCAB_LIQUIDADAS_Consulta)]]


=Último paso 30-TESORERIA, Aprobación Tesorería=
Usa las mismas pantallas de aprobación que '00-LEGAJO, Aprobación Legajo' y '10-FINANZAS, Aprobación Finanzas'.


Las pantallas son:
*La consulta [[WORKFLOW OP/CONSULTA PENDIENTES APROBACION|OP pendientes de aprobación (OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_Consulta)]] muestra los comprobantes pendientes de aprobación de cualquiera de los dos pasos mencionados. No tienen opciones de aprobación ya que son de consulta general.


 
*La consulta [[WORKFLOW OP/CONSULTA PENDIENTES APROBACION USUARIO|OP pendientes de aprobación por usuario (OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_USUARIO_Consulta)]] muestra los comprobantes pendientes de aprobación de cualquiera de los dos pasos mencionados, pero solo para los usuarios habilitados a aprobarlos. Tienen opciones de aprobación descriptas en el artículo de la consulta.
Es el segundo paso del workflow, en éste un usuario autorizado puede marcar comprobantes para ser enviados a FAC con una solicitud de aprobación. El procedimiento es:
*Se marcan comprobantes para ser enviado a FAC.
*Se 'envían', aunque en realidad lo que se envía es un mail solicitando a FAC que autorice los comprobantes pendientes.
*FAC puede abrir la aplicación de aprobaciones en su móvil o en la computadora y aprobar algunos o todos los comprobantes que tiene pendientes.
*La aprobación de FAC en la aplicación impacta de inmediato en el sistema.
Además, los usuarios habilitados pueden aprobar comprobantes que no cumplen los requisitos necesarios para ser enviados a FAC.
La aprobación en este paso hace que el comprobante pase al último paso de aprobación.
 
==Manejo de los lotes==
Para manejar los lotes se usan dos tablas:
*La tabla [[WORKFLOW FC/COMPROBANTES LOTE|Workflow, comprobantes por mail (wflMAIL_COMPROBANTES)]] lleva registro de los comprobantes pendientes de envío o asociados a un lote.
*La tabla [[WORKFLOW FC/LOTES ENVIADOS|Workflow, envíos de mail aprobación lotes (wflMAIL)]] lleva registro de las solicitudes a FAC para que apruebe los comprobantes pendientes.
 
Los comprobantes se agregan a un lote insertándolos en la tabla wflMAIL_COMPROBANTES dejando el campo FEMAIL en blanco.
 
Cuando 'enviamos el lote' insertamos un registro en la tabla wflMAIL y a través de un trigger 'marca' con su propio código todos los comprobantes que aún no están asociados a ningún lote y envía el mail a FAC solicitando la aprobación de los comprobantes pendientes.
 
<blockquote>
Aunque esta rutina asocia comprobantes a cada lote, cuando FAC abre la aplicación de aprobaciones accede a todos los comprobantes pendientes de su aprobación, sin importar el lote al que están asociados.
</blockquote>
 
==Consultas Aprobación==
*La consulta [[WORKFLOW FC/CONSULTA PENDIENTES APROBACION LOTE|FC pendientes aprobación lote por mail (FCCAB_PENDIENTES_APROBACION_LOTE_Consulta)]] muestra todos lso comprobantes que se encuentran en este paso sin aprobación.
*La consulta [[WORKFLOW FC/CONSULTA PENDIENTES APROBACION LOTE USUARIO|FC pendientes aprobación lote por mail, usuario (FCCAB_PENDIENTES_APROBACION_LOTE_USUARIO_Consulta)]] muestra los comprobantes que el usuario logueado al sistema puede marcar para enviar a FAC.
 
=Paso 10-AVISO DE PAGO Aprobación para emitir aviso de pago=
Este es el último paso de workflow para las facturas de compra. Una vez aprobado este paso, las facturas quedan listas para ser incluídas en una orden de pago.
 
==Consultas Aprobación==
*La consulta [[WORKFLOW FC/CONSULTA PENDIENTES APROBACION AVISO PAGO|FC pendientes aprobación aviso pago, general (FCCAB_PENDIENTES_APROBACION_VP_Consulta)]] muestra las facturas que están pendientes de aprobación en este paso. No tiene opciones de aprobación ya que es una consulta general.
*La consulta [[WORKFLOW FC/CONSULTA PENDIENTES APROBACION AVISO PAGO USUARIO|FC pendientes aprobación aviso pago, usuario (FCCAB_PENDIENTES_APROBACION_VP_USUARIO_Consulta)]] muestra las facturas pendientes de aprobación, que el usuario logueado al sistema puede aprobar. La consulta tiene opciones para aprobar las facturas.


=Consultas aprobación general=
=Consultas aprobación general=
Finalmente se agregan estas consultas generales disponibles para todos los usuarios que acceden al workflow, tengan o no permisos de aprobación en cualquiera de sus pasos.
Finalmente se agregan estas consultas generales disponibles para todos los usuarios que acceden al workflow, tengan o no permisos de aprobación en cualquiera de sus pasos.
*[[WORKFLOW FC/CONSULTA PENDIENTES APROBACION GENERAL|FC pendientes aprobación general (FCCAB_PENDIENTES_APROBACION_Consulta)]]
[[WORKFLOW OP/CONSULTA PENDIENTES APROBACION GENERAL|OP pendientes aprobación general (OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_GENERAL_Consulta)]]
*[[WORKFLOW FC/CONSULTA APROBADOS POR FECHA|FC aprobados por rango de fechas (FCCAB_APROBADOS_Consulta)]]
[[WORKFLOW OP/CONSULTA EN PROCESO DE APROBACION USUARIO|OP en proceso de aprobación por usuario (OPCAB_ENPROCESOAPROBACION_USUARIO_Consulta)]]
*[[WORKFLOW FC/CONSULTA APROBADOS POR FECHA Y CUENTA|FC aprobados por rango de fechas y cuenta (FCCAB_APROBADOS_CUENTA_Consulta)]]
[[WORKFLOW OP/CONSULTA EN PROCESO DE APROBACION|OP en proceso de aprobación (OPCAB_ENPROCESOAPROBACION_Consulta)]]
*[[WORKFLOW FC/CONSULTA APROBADOS POR OP|FC aprobados por OP (FCCAB_APROBADOS_POROP_Consulta)]]

Revisión del 19:28 29 ene 2025

Introducción

Esta categoría describe el workflow de las ORDENES DE PAGO, la configuración general del workflow se puede consultar en Configuración del workflow de comprobantes.

El workflow de órdenes de pago tiene 4 pasos:

  • 00-LEGAJO (Aprobación Legajo) es la aprobación de los comprobantes incluidos en la orden de pago.
  • 10-FINANZAS (Aprobación Finanzas) es la aprobación del área de finanzas.
  • 20-LIQUIDACION (Aprobación Liquidación, automática al grabar) es la liquidación de las órdenes de pago, es un paso ficticio que se aprueba automáticamente cuando se ha liquidado y registrado una orden de pago.
  • 30-TESORERIA (Aprobación Tesorería) es la aprobación para que el área de tesorería emita los valores para cancelar la orden de pago.

Previo a estos pasos las órdenes de pago deben ser asignadas para la aprobación del primer paso.

Al menú del workflow de ORDENES DE PAGO se accede a través del explorador (a izquierda) como se ve en la imagen 'Menú de workflow facturas de órdenes de pago.'.

Menú de workflow de órdenes de compra.

Advertencia:

 - Los proveedores que tienen asociada la etiqueta wflAPROBACION_EXCLUYE_OP (junto a la subetiqueta EXCLUYE) descripta en PROVEEDORES/ETIQUETAS están excluidos del workflow y sus órdenes de pago se aprueban directamente.

Videos instructivos

Los siguientes videos muestran cómo crear, liquidar y aprobar las órdenes de pago.

Asignación de las órdenes de pago

Una vez que las órdenes de pago han sido registradas con los comprobantes a cancelar, y sin liquidar, quedan pendientes de asignación. A diferencia de la asignación de las facturas de compra, esta asignación se hace exclusivamente desde una consulta del sistema. Al asignarse lo hacen a un usuario y exclusivamente para el primer paso del workflow que es '00-LEGAJO, Aprobación Legajo'

Este es el único paso que comienza con una asignación, los pasos posteriores comienzan cuando se ha aprobado el paso anterior.

La consulta OP pendientes de asignación (OPCAB_PENDIENTES_ASIGNACION_Consulta) permite asignar las órdenes de pago a los usuarios que correspondan.

Solo pueden asignar los usuarios que están registrado en la tabla WORKFLOW/ASIGNACION de la familia OP.

La consulta tiene opciones para asignar una orden de pago, o registrarla como aprobada por algún usuario habilitado (solo para el primer paso, '00-LEGAJO, Aprobación Legajo').

Pasos de aprobación previa a la liquidación

Los pasos:

  • 00-LEGAJO, Aprobación Legajo.
  • 10-FINANZAS, Aprobación Finanzas.

Deben estar aprobados para poder liquidar la orden de pago y usan las mismas pantallas distinguiendo uno de otro con la columna PASO que muestra qué paso se está aprobando.

Las pantallas son:

Paso 20-LIQUIDACION, Aprobación Liquidación (automática al grabar)

Una vez que la orden de pago tiene las dos primeras aprobaciones debe ser liquidada. Las siguientes pantallas asisten a los usuarios para liquidar las órdenes de pago:

Último paso 30-TESORERIA, Aprobación Tesorería

Usa las mismas pantallas de aprobación que '00-LEGAJO, Aprobación Legajo' y '10-FINANZAS, Aprobación Finanzas'.

Las pantallas son:

Consultas aprobación general

Finalmente se agregan estas consultas generales disponibles para todos los usuarios que acceden al workflow, tengan o no permisos de aprobación en cualquiera de sus pasos. OP pendientes aprobación general (OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_GENERAL_Consulta) OP en proceso de aprobación por usuario (OPCAB_ENPROCESOAPROBACION_USUARIO_Consulta) OP en proceso de aprobación (OPCAB_ENPROCESOAPROBACION_Consulta)