Diferencia entre revisiones de «Categoría:WORKFLOW OP»

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=Pasos de aprobación previa a la liquidación=
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Los pasos:
Los pasos:
*00-LEGAJO, Aprobación Legajo.
*'''00-LEGAJO''', Aprobación Legajo.
*10-FINANZAS, Aprobación Finanzas.
*'''10-FINANZAS''', Aprobación Finanzas.
Deben estar aprobados para poder liquidar la orden de pago y usan las mismas pantallas distinguiendo uno de otro con la columna '''PASO''' que muestra qué paso se está aprobando.
Deben estar aprobados para poder liquidar la orden de pago y usan las mismas pantallas distinguiendo uno de otro con la columna '''PASO''' que muestra qué paso se está aprobando.



Revisión del 19:31 29 ene 2025

Introducción

Esta categoría describe el workflow de las ORDENES DE PAGO, la configuración general del workflow se puede consultar en Configuración del workflow de comprobantes.

El workflow de órdenes de pago tiene 4 pasos:

  • 00-LEGAJO (Aprobación Legajo) es la aprobación de los comprobantes incluidos en la orden de pago.
  • 10-FINANZAS (Aprobación Finanzas) es la aprobación del área de finanzas.
  • 20-LIQUIDACION (Aprobación Liquidación, automática al grabar) es la liquidación de las órdenes de pago, es un paso ficticio que se aprueba automáticamente cuando se ha liquidado y registrado una orden de pago.
  • 30-TESORERIA (Aprobación Tesorería) es la aprobación para que el área de tesorería emita los valores para cancelar la orden de pago.

Previo a estos pasos las órdenes de pago deben ser asignadas para la aprobación del primer paso.

Al menú del workflow de ORDENES DE PAGO se accede a través del explorador (a izquierda) como se ve en la imagen 'Menú de workflow facturas de órdenes de pago.'.

Menú de workflow de órdenes de compra.

Advertencia:

 - Los proveedores que tienen asociada la etiqueta wflAPROBACION_EXCLUYE_OP (junto a la subetiqueta EXCLUYE) descripta en PROVEEDORES/ETIQUETAS están excluidos del workflow y sus órdenes de pago se aprueban directamente.

Videos instructivos

Los siguientes videos muestran cómo crear, liquidar y aprobar las órdenes de pago.

Asignación de las órdenes de pago

Una vez que las órdenes de pago han sido registradas con los comprobantes a cancelar, y sin liquidar, quedan pendientes de asignación. A diferencia de la asignación de las facturas de compra, esta asignación se hace exclusivamente desde una consulta del sistema. Se asignan a un usuario con permisos de aprobación definidos en WORKFLOW/FIRMAS y exclusivamente para el primer paso del workflow que es '00-LEGAJO, Aprobación Legajo'.

Este es el único paso que comienza con una asignación, los pasos posteriores comienzan cuando se ha aprobado el paso anterior.

La consulta OP pendientes de asignación (OPCAB_PENDIENTES_ASIGNACION_Consulta) permite asignar las órdenes de pago a los usuarios que correspondan.

Solo pueden asignar los usuarios que están registrado en la tabla WORKFLOW/ASIGNACION de la familia OP.

La consulta tiene opciones para asignar una orden de pago, o registrarla como aprobada por algún usuario habilitado (solo para el primer paso, '00-LEGAJO, Aprobación Legajo').

Pasos de aprobación previa a la liquidación

Los pasos:

  • 00-LEGAJO, Aprobación Legajo.
  • 10-FINANZAS, Aprobación Finanzas.

Deben estar aprobados para poder liquidar la orden de pago y usan las mismas pantallas distinguiendo uno de otro con la columna PASO que muestra qué paso se está aprobando.

Las pantallas son:

Paso 20-LIQUIDACION, Aprobación Liquidación (automática al grabar)

Una vez que la orden de pago tiene las dos primeras aprobaciones debe ser liquidada. Las siguientes pantallas asisten a los usuarios para liquidar las órdenes de pago:

Último paso 30-TESORERIA, Aprobación Tesorería

Usa las mismas pantallas de aprobación que '00-LEGAJO, Aprobación Legajo' y '10-FINANZAS, Aprobación Finanzas'.

Las pantallas son:

Consultas aprobación general

Finalmente se agregan estas consultas generales disponibles para todos los usuarios que acceden al workflow, tengan o no permisos de aprobación en cualquiera de sus pasos. OP pendientes aprobación general (OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_GENERAL_Consulta) OP en proceso de aprobación por usuario (OPCAB_ENPROCESOAPROBACION_USUARIO_Consulta) OP en proceso de aprobación (OPCAB_ENPROCESOAPROBACION_Consulta)