Diferencia entre revisiones de «WORKFLOW OP/CONSULTA PENDIENTES APROBACION GENERAL»

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(Página creada con «==Descripción== La consulta '''OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_GENERAL_Consulta''' (OP pendientes aprobación general) muestra el estado general de aprobación de todos los comprobantes. Muestra comprobantes: *Que están sin asignar. *Que están asignados. *Comprobantes que están en alguno de los siguientes estados: 10-FINANZAS o 30-TESORERIA. *Comprobantes que están pendientes de liquidación. ==Estructura== Category:MANUAL/USUARIO Category:WORKFLOW OP ==Q…»)
 
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==Descripción==
==Descripción==
La consulta '''OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_GENERAL_Consulta''' (OP pendientes aprobación general) muestra el estado general de aprobación de todos los comprobantes.
La consulta '''OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_GENERAL_Consulta''' (OP pendientes aprobación general) muestra el estado general de aprobación de los siguientes comprobantes:
 
*Comprobantes que no están asignados.
Muestra comprobantes:
*Comprobantes asignados.
*Que están sin asignar.
*Que están asignados.
*Comprobantes que están en alguno de los siguientes estados: 10-FINANZAS o 30-TESORERIA.
*Comprobantes que están en alguno de los siguientes estados: 10-FINANZAS o 30-TESORERIA.
*Comprobantes que están pendientes de liquidación.
*Comprobantes que están pendientes de liquidación.

Revisión del 13:59 30 ene 2025

Descripción

La consulta OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_GENERAL_Consulta (OP pendientes aprobación general) muestra el estado general de aprobación de los siguientes comprobantes:

  • Comprobantes que no están asignados.
  • Comprobantes asignados.
  • Comprobantes que están en alguno de los siguientes estados: 10-FINANZAS o 30-TESORERIA.
  • Comprobantes que están pendientes de liquidación.

Estructura

Identidad

  • Tabla: OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_GENERAL_Consulta
  • Tipo: CONSULTA
  • Catálogo: ERP COMERCIAL

Criterios de la consulta

Columna Campo físico Campo lógico Atributo Descripción Etiquetas Observaciones

Observaciones adicionales sobre los campos

Relaciones

Resultado de la consulta

Columna Nombre Atributo Observaciones
1 FVENCIMIENTO DATETIME Fecha del primer vencimiento.
2 FCOMPROBANTE OPCAB Código de la orden de pago.
3 FCMPESTADO VARCHAR Estado en el que se encuentra en el workflow.
4 FDENOMINACION VARCHAR Denominación del proveedor.
5 FMONEDA MONEDA Moneda del comprobante.
6 FCOTIZACION NUMERIC Cotización de la orden de pago.
7 FTOTAL NUMERIC Total del comprobante.
8 FCUOTAS VARCHAR Suma el total de las cuotas definidas. Si el proveedor tiene vencimiento fijo agrega el texto FIJO.
9 FESTADO VARCHAR Estado en el que se encuentra en el workflow, valores posibles SIN ASIGNACIÓN, EN APROBACIÓN, EN LIQUIDACIÓN.
10 FPASO wflPASOS Paso de aprobación en el que se encuentra la orden de pago.
11 FCIRCUITOCAJA CAV_CIRCUITO Circuito de caja para el pago.
12 FASIGNADO USUARIO Código de usuario si está asignado.
13 FASIGNADO_TS TIMESTAMP TIMESTAMP del momento en que se asignó.