Diferencia entre revisiones de «DEPOSITOS CAJA»
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Cuando depositamos valores emitidos, y si este campo contiene el código de una cartera de valores, el sistema grabará los movimientos de los valores originales depositados y generará la misma cantidad de registros con mismo concepto y valor, pero con el nuevo código de cartera. | |||
De este modo, si depositamos cheques emitidos contra una cartera de pendientes de depósito, podemos generar su contrapartida contra una cuenta de banco. | |||
Por ejemplo, si depositamos los siguientes valores: | |||
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|+ Valores depositados | |||
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! Código de cartera !! Código de concepto !! Número de cheque | |||
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| GALICIA EMITIDOS || CHEQUE PROPIO || 00000001 | |||
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| GALICIA EMITIDOS || CHEQUE PROPIO || 00000002 | |||
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| GALICIA EMITIDOS || CHEQUE PROPIO || 00000003 | |||
|} | |||
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Revisión del 21:36 20 feb 2025
Descripción

La tabla DPCAB (Depósitos) define la cabecera de los depósitos de caja.
Estos comprobantes permiten depositar valores en cartera o transferir saldos de una TESORERIA/CARTERAS a otra usando distintos TESORERIA/CONCEPTOS.
Pertenecen a la familia DP de las COMPROBANTES/FAMILIAS.
Los depósitos de caja no necesitan ninguna configuración en particular excepto las definidas en COMPROBANTES.
Estructura
Para crear un depósito de caja:
- La tabla Depósitos (DPCAB) define la cabecera de los depósitos de caja.
- La tabla Depósitos, valores (DPVAL) define la tabla de valores depositados.
Las siguientes dos tablas ya no se encuentran en uso, pero se mantienen por consulta histórica:
Identidad
- Tabla: DPCAB
- Tipo: TABLA
- Deriva de: cmpCABECERA_pragma_XTD
- Define atributo FCMPCODIGO
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Lista de campos
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Definición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCMPCODIGO | Comprobante | prxCMPCODIGO | Código de comprobante de Pragma. | KEY,REQ,VIS,INS,UPD | cmpCABECERA_pragma_XTD | Código del comprobante. |
2 | FCMPSUCURSAL | Sucursal | VARCHAR(4) | Caracteres de longitud variable hasta 4 caracter/es | INS | cmpCABECERA_pragma_XTD | OBSOLETO. |
3 | FCMPFAMILIA | Familia | COMPROBANTEFAMILIA | Familias de comprobantes | REQ,INS | cmpCABECERA_pragma_XTD | Familia del comprobante. |
4 | FCMPTIPO | Tipo | COMPROBANTETIPO | Tipos de comprobantes | REQ,VIS,INS | cmpCABECERA_pragma_XTD | Tipo de comprobante. |
5 | FCMPLETRA | Letra | VARCHAR(1) | Caracteres de longitud variable hasta 1 caracter/es | REQ,INS | cmpCABECERA_pragma_XTD | Letra del comprobante, solo comprobantes donde AFIP lo requiere. |
6 | FCMPPUNTOVENTA | PuntoEmision | cmpPUNTOSEMISION | Puntos de emisión, por tipo de comprobante | REQ,VIS,INS | cmpCABECERA_pragma_XTD | Punto de emisión del comprobante. |
7 | FCMPNUMERO | Numero | INT | Entero. | REQ,INS | cmpCABECERA_pragma_XTD | Número del comprobante. |
8 | FCMPFECHA | Fecha | DATETIME | Fecha y hora. | REQ,VIS,INS | cmpCABECERA_pragma_XTD | Fecha de emisión del comprobante |
9 | FCMPHORA | Hora | DATETIME | Fecha y hora. | INS | cmpCABECERA_pragma_XTD | Hora de emisión |
10 | FCMPMONEDA | Moneda | MONEDA | Monedas | REQ,VIS,INS,UPD | cmpCABECERA_pragma_XTD | Moneda del comprobante, si corresponde valuación. |
11 | FCMPFECHAVALUACION | FechaValuacion | DATETIME | Fecha y hora. | REQ,VIS,INS,UPD | cmpCABECERA_pragma_XTD | Fecha de valuación de la cotización, si corresponde valuación. |
12 | FCMPCOTIZACION | Cotizacion | pMONEDA_COTIZACION | Cotización de monedas (ex-prxmonedacotizacion) | REQ,VIS,INS,UPD | cmpCABECERA_pragma_XTD | Cotización, si corresponde valuación. |
13 | FCMPTOTAL | Total | prxmonedaLOC | Numérico para moneda local. | VIS, | cmpCABECERA_pragma_XTD | Total del comprobante asignado por el sistema, si corresponde. |
14 | FCMPUSUARIO | Usuario | VARCHAR(16) | Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es | REQ,VIS, | cmpCABECERA_pragma_XTD | Usuario emisor del comprobante. |
15 | FCMPESTADO | Estado | cmpESTADO | cmpEstado | REQ,VIS,INS | cmpCABECERA_pragma_XTD | Abierto indica que el comprobante está en proceso, Registrado indica que el comprobante fue grabado e impactado en la BD, Anulado es que se encuentra en ese estado y ya no impacta en la BD. |
16 | FCMPCOMENTARIOS | Comentarios | VARCHAR(256) | Caracteres de longitud variable hasta 256 caracter/es | VIS,INS,UPD | cmpCABECERA_pragma_XTD | Comentarios libres. |
17 | FTIPOAPLICACION | FTIPOAPLICACION | DEPOSITO_TIPOIMPUTACION | DEPOSITO_TIPOIMPUTACION | INS | DPCAB | OBSOLETO. |
18 | FCUENTA | Cuenta | VARCHAR(16) | Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es | INS | DPCAB | OBSOLETO. |
19 | FDOMICILIO | Domicilio | VARCHAR(8) | Caracteres de longitud variable hasta 8 caracter/es | INS | DPCAB | OBSOLETO. |
20 | FDEBITOS | Debitos | PRXMONEDALOCAL | Numérico para moneda local. | VIS, | DPCAB | Suma automática de los débitos del comprobante. |
21 | FCREDITOS | Creditos | PRXMONEDALOCAL | Numérico para moneda local. | VIS, | DPCAB | Suma automática de los créditos del comprobante. |
22 | FIDNUM | FIDNUM | VARCHAR(16) | Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es | INS | DPCAB | OBSOLETO. |
23 | FCARTERA | Cartera | CAV | Valores, Carteras de Valores | VIS,INS,UPD | DPCAB | Código de cartera para reversar valores depositados. |
Observaciones adicionales sobre los campos
FCARTERA
Cuando depositamos valores emitidos, y si este campo contiene el código de una cartera de valores, el sistema grabará los movimientos de los valores originales depositados y generará la misma cantidad de registros con mismo concepto y valor, pero con el nuevo código de cartera.
De este modo, si depositamos cheques emitidos contra una cartera de pendientes de depósito, podemos generar su contrapartida contra una cuenta de banco.
Por ejemplo, si depositamos los siguientes valores:
Código de cartera | Código de concepto | Número de cheque |
---|---|---|
GALICIA EMITIDOS | CHEQUE PROPIO | 00000001 |
GALICIA EMITIDOS | CHEQUE PROPIO | 00000002 |
GALICIA EMITIDOS | CHEQUE PROPIO | 00000003 |
Relaciones
Triggers
DPCAB_TR_CMPLOG_UPDATE
Graba los datos del comprobante en COMPROBANTES/REGISTRO, opera en INSERT, UPDATE y DELETE.
DPCAB_TR_CONTABILIZA_UPDATE=
Inserta los datos del comprobante en la tabla de CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS solo cuando se encuentra registrado. Para la contabilidad usa una vista denominada DPCAB_CONTABILIZA_VISTA.
El trigger acciona en INSERT y UPDATE.
DPCAB_TR_CONTABILIZA_DELETE=
Elimina los registros correspondientes al comprobante de la tabla de CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS, el trigger acciona en DELETE.
DPCAB_TR_CAVMOVTABLA_UPDATE
Este trigger inserta los movimientos de valores del comprobante en la tabla TESORERIA/MOVIMIENTOS que lleva los movimientos de caja. El trigger acciona en INSERT y UPDATE.
DPCAB_TR_CAVMOVTABLA_DELETE
Elimina los movimientos de valores del comprobante en la tabla TESORERIA/MOVIMIENTOS, El trigger acciona en DELETE.