Diferencia entre revisiones de «LIBROS IMPOSITIVOS/PROCEDIMIENTO»
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*'''Referencia''': Referencia a la factura del proveedor. | |||
*'''ReferenciaFecha''': Fecha de esa referencia. | |||
*'''Razón Social''': Denominación del proveedor / cliente. | |||
*'''NROINSCRIPCION''': CUIT. | |||
*'''Código Fiscal''': Código fiscal del tipo de comprobante. | |||
*'''Imponible''': Monto imponible. | |||
*'''NoGravado''': Monto no gravado. | |||
*'''Monotributo''': Monto monotributo. | |||
*'''IVA_21''': Monto del IVA 21%. | |||
*'''IVA_105''': Monto del IVA 10.5%. | |||
*'''IVA_27''': Monto del IVA 27%. | |||
*'''IVA_2.5''': Monto del IVA 2.5%. | |||
*'''Percepciones''': Monto de las percepciones. | |||
*'''PercepIIBB''': Monto de la percepción IIBB. | |||
*'''Total General''': Total general de la factura. | |||
*'''Accion Valor''': Denominación del tipo de comprobante. | |||
*'''Sub Total''': Subtotal del comprobante. | |||
*'''Tipo''': Tipo de comprobante. | |||
*'''Cuenta''': Código de proveedor. | |||
*'''Condicion''': Condición ante el IVA. | |||
*'''CodigoInterno''': Código interno de la factura. | |||
*'''RazonSocial''': Denominación de la empresa que emite el libro. | |||
*'''DomicilioLegal''': Domicilio legal de esa empresa. | |||
*'''CUIT''': CUIT de esa empresa. | |||
las columnas pueden variar entre el libro de IVA compras y el de ventas. | |||
Revisión del 15:16 18 dic 2024
Introducción
El procedimiento de armado de libros impositivos se limita a los libros de:
- IVA Compras.
- IVA Ventas.
Antes de armar el primer libro deben haberse definido correctamente todas las tablas mencionadas en Libros impositivos (impLIBRO) y debe existir un Periodos de Libros (impPERIODO) en estado abierto.
Consulta que arma los libros
El armado de los libros se realiza en una consulta llamada impLIBRO_Saldos_Libro_Impositivo, la pantalla es:

Y los criterios a ingresar son:
- Código de libro impositivo, presionar F5 para seleccionar de una lista de valores posibles.
- Periodo, presionar F5 para seleccionar de una lista de valores posibles.
- El campo PeriodoAbierto muestra el valor de ese campo en la definición de periodos.
Al presionar Refrescar el sistema traerá el resultado que se compone de:
- Libro: Libro impositivo.
- Periodo: Periodo.
- FCMPESTADO: Estado del comprobante (Registrado, Anulado).
- FRECUPEROIVA: Marcado cuando el comprobante se informa en el recupero de IVA.
- Referencia: Referencia a la factura del proveedor.
- ReferenciaFecha: Fecha de esa referencia.
- Razón Social: Denominación del proveedor / cliente.
- NROINSCRIPCION: CUIT.
- Código Fiscal: Código fiscal del tipo de comprobante.
- Imponible: Monto imponible.
- NoGravado: Monto no gravado.
- Monotributo: Monto monotributo.
- IVA_21: Monto del IVA 21%.
- IVA_105: Monto del IVA 10.5%.
- IVA_27: Monto del IVA 27%.
- IVA_2.5: Monto del IVA 2.5%.
- Percepciones: Monto de las percepciones.
- PercepIIBB: Monto de la percepción IIBB.
- Total General: Total general de la factura.
- Accion Valor: Denominación del tipo de comprobante.
- Sub Total: Subtotal del comprobante.
- Tipo: Tipo de comprobante.
- Cuenta: Código de proveedor.
- Condicion: Condición ante el IVA.
- CodigoInterno: Código interno de la factura.
- RazonSocial: Denominación de la empresa que emite el libro.
- DomicilioLegal: Domicilio legal de esa empresa.
- CUIT: CUIT de esa empresa.
las columnas pueden variar entre el libro de IVA compras y el de ventas.