WORKFLOW OP/CONSULTA PENDIENTES ASIGNACION

De Pragma Wiki
Revisión del 20:46 29 ene 2025 de Luciano Carou (discusión | contribs.) (Página creada con «==Descripción== La tabla '''OPCAB_PENDIENTES_ASIGNACION_Consulta''' (OP pendientes de asignación) muestra las órdenes de pago pendientes de asignación. ==Estructura== Category:MANUAL/USUARIO Category:WORKFLOW OP ==Identidad== * Tabla: '''OPCAB_PENDIENTES_ASIGNACION_Consulta''' * Tipo: '''CONSULTA''' * Catálogo: '''ERP COMERCIAL''' == Criterios de la consulta == {| class="wikitable" |- ! Columna…»)
(difs.) ← Revisión anterior | Revisión actual (difs.) | Revisión siguiente → (difs.)
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Descripción

La tabla OPCAB_PENDIENTES_ASIGNACION_Consulta (OP pendientes de asignación) muestra las órdenes de pago pendientes de asignación.

Estructura

Identidad

  • Tabla: OPCAB_PENDIENTES_ASIGNACION_Consulta
  • Tipo: CONSULTA
  • Catálogo: ERP COMERCIAL

Criterios de la consulta

Columna Campo físico Campo lógico Atributo Descripción Etiquetas Observaciones

Observaciones adicionales sobre los campos

Relaciones

Resultado de la consulta

Columna Nombre Atributo Observaciones
1 FVENCIMIENTO DATETIME Fecha del primer vencimiento.
2 FCUOTAS INT Suma el total de las cuotas definidas. Si el proveedor tiene vencimiento fijo agrega el texto FIJO.
3 FCIRCUITOCAJA CAV_CIRCUITO Circuito de caja para el pago.
4 FCOMPROBANTE OPCAB Código de orden de pago.
5 FCMPFECHA DATETIME Fecha de emisión de la orden de pago.
6 FCMPESTADO VARCHAR Estado de la orden de pago, solo Registrado.
7 FCUENTA PRO Código de proveedor.
8 FDENOMINACION VARCHAR Denominación del proveedor.
9 FCUIT VARCHAR CUIT del proveedor.
10 FMONEDA MONEDA Moneda de la orden de pago.
11 FCOTIZACION NUMERIC Cotización de la orden de pago.
12 FTOTAL NUMERIC Débitos menos créditos de la orden de pago.
13 FEMPRESA VARCHAR Nombre de la empresa consultada.

Opciones

Estas opciones están habilitadas solo si el usuario que consulta puede asignar (está agregado a WORKFLOW/ASIGNACION de la familia OP)

Asignar a usuario

Permite asignar los comprobantes a alguno de los usuarios con permiso de aprobación sobre el primer paso 00-LEGAJO, Aprobación Legajo.

Aprobar por usuario

Permite dar por aprobado el comprobante asociándolo a alguno de los usuarios con permiso de aprobación sobre el primer paso 00-LEGAJO, Aprobación Legajo.