Descripción
La consulta proCUENTA_CRONOLOGICA_Consulta (Proveedores, cuenta cronológica) permite consultar los movimientos cronológicos de un proveedor. Los datos provienen de PROVEEDORES/MOVIMIENTOS.
Estructura
- Tabla: proCUENTA_CRONOLOGICA_Consulta
- Tipo: CONSULTA
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Columna |
Campo físico |
Campo lógico |
Atributo |
Descripción |
Etiquetas |
Observaciones
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1 |
Cuenta |
Cuenta |
PRO |
Proveedores, cuenta cronológica |
REQ |
Código de proveedor.
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2 |
FechaDesde |
FechaDesde |
DATETIME |
Fecha y hora. |
REQ |
Fecha de inicio para los movimientos.
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3 |
FechaHasta |
FechaHasta |
DATETIME |
Fecha y hora. |
REQ |
Fecha de cierre para los movimientos.
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4 |
DifCambio |
DifCambio |
BIT |
Campo lógico, admite 1, 0 y NULL |
REQ |
Marcar para incluir las diferencias de cambio.
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Observaciones adicionales sobre los campos
Relaciones
Columna |
Nombre |
Atributo |
Observaciones
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1 |
Comprobante |
VARCHAR |
Código de comprobante.
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2 |
Estado |
VARCHAR |
Estado según el work-flow.
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3 |
OP |
VARCHAR |
Si el comprobante está agregado a una orden de pago muestra 1, sino 0.
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4 |
FacCred |
BIT |
Marca 1 si se trata de una factura de crédito.
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5 |
Referencia |
VARCHAR |
Referencia a la factura del proveedor.
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6 |
ReferenciaFecha |
DATETIME |
Referencia a la factura del proveedor, en su defecto fecha de emisión del comprobante.
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7 |
Debitos |
NUMERIC |
Débitos en moneda local.
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8 |
Creditos |
NUMERIC |
Créditos en moneda local.
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9 |
Acumulado |
NUMERIC |
Saldo acumulado en moneda local.
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10 |
Fecha |
DATETIME |
Fecha del movimiento.
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11 |
Moneda |
MONEDA |
Moneda del movimiento.
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12 |
FechaValuacion |
DATETIME |
Fecha de valuación del comprobante.
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13 |
Cotizacion |
NUMERIC |
Cotización del comprobante.
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14 |
Cantidad |
NUMERIC |
Cantidad en moneda orígen del comprobante.
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15 |
Importe |
NUMERIC |
Importe en moneda local del comprobante.
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16 |
OrdenPago |
VARCHAR |
Código de orden de pago en la que existe la factura.
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17 |
Cuenta |
VARCHAR |
Código de proveedor.
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18 |
Denominacion |
VARCHAR |
Denominación del proveedor.
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19 |
Domicilio |
VARCHAR |
Código de domicilio del proveedor.
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20 |
DomicilioD |
VARCHAR |
Descripción del domicilio.
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21 |
Comentarios |
VARCHAR |
Comentarios del comprobante.
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22 |
RGCodigo |
VARCHAR |
Si l factura cancela una rendición de gastos (de cuentas personales) código de la rendición.
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23 |
FechaDesde |
DATETIME |
Fecha desde criterio de la consulta.
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24 |
FechaHasta |
DATETIME |
Fecha hasta criterio de la consulta.
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25 |
cmpFamilia |
COMPROBANTEFAMILIA |
Familia del comprobante.
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26 |
cmpTipo |
COMPROBANTETIPO |
Tipo del comprobante.
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27 |
cmpDescripcion |
VARCHAR |
Descripcion del comprobante.
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28 |
Orden |
INT |
1 para el saldo inicial, 2 para los comprobantes.
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29 |
Empresa |
VARCHAR |
Nombre de la empresa consultada.
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