Descripción
La consulta OCCAB_PendientesEntrega_Consulta (Ordenes de compra, pendientes de entrega) muestra el detalle de las órdenes de compra con saldos pendientes de entrega. Muestra todos los proveedores y todos los artículos.
Estructura
- Tabla: OCCAB_PendientesEntrega_Consulta
- Tipo: CONSULTA
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Columna |
Campo físico |
Campo lógico |
Atributo |
Descripción |
Etiquetas |
Observaciones
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Observaciones adicionales sobre los campos
Relaciones
Columna |
Nombre |
Atributo |
Observaciones
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1 |
FechaEntrega |
DATETIME |
Fecha de entrega según la orden de compra.
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2 |
Comprobante |
ORDEN COMPRA |
Código de orden de compra.
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3 |
Cuenta |
PRO |
Código de proveedor.
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4 |
Denominacion |
VARCHAR |
Denominación del proveedor.
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5 |
Domicilio |
PRODOM |
Código de domicilio del proveedor.
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6 |
Linea |
INT |
Línea de la orden de compra.
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7 |
Articulo |
ART |
Código de artículo.
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8 |
Descripcion |
VARCHAR |
Descripción del artículo.
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9 |
Cantidad |
NUMERIC |
Cantidad pendiente de entrega del comprobante.
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10 |
Medida |
NUMERIC |
Medida según la unidad de medida.
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11 |
Partida |
ARTPARTIDA |
Código de partida, si corresponde.
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12 |
UnidadMedida |
ARTUNIDADMEDIDA |
Código de unidad de medida.
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13 |
Clasificacion |
ARTCLASIFICACION |
Código de clasificación, si corresponde.
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14 |
AtributoC |
ARTATRIBUTOC |
Código de atributo complementario, si corresponde.
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15 |
Solicitante |
IMPUTA |
Código de solicitante.
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16 |
SolicitanteSub |
IMPUTA_SUB |
Subcódigo de solicitante.
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17 |
Proyecto |
PROYECTO |
OBSOLETO, reemplazado por el solicitante.
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18 |
Subproyecto |
PRYSUB |
OBSOLETO, reemplazado por el subsolicitante.
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19 |
Moneda |
MONEDA |
Moneda de la orden de compra.
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20 |
FechaValuacion |
DATETIME |
Fecha de valuación de la orden de compra.
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21 |
Cotizacion |
NUMERIC |
Cotización de la orden de compra.
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22 |
PrecioTipo |
VARCHAR |
Precio unitario o Monto gravado según lo definido en la orden de compra.
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23 |
Precio |
NUMERIC |
Precio según el campo anterior.
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24 |
Criterio |
VARCHAR |
Por ahora solo ARTMODOSTOCK.FPARTIDAS = 0.
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25 |
CMP_RELACION_RECORD_ID |
VARCHAR |
Código compuesto del comprobante, más la línea, más la posible partida.
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26 |
LogUsr |
VARCHAR |
Código del usuario que hace la consulta.
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