Categoría:COMPROBANTES
Descripción
Los comprobantes del sistema se agrupan en familias, y éstas a su vez contienen tipos. El sistema contiene funcionalidad para asistir en la generación de cualquier comprobante del sistema, pero para hacerlo necesita información descripta en esta categoría.

Orden sugerido
Tablas asociadas
- Antes que nada deben definirse los datos básicos de la empresa en COMPROBANTES/DATOS EMPRESA necesarios para reportes y algunos procesos.
- Los COMPROBANTES/PERIODOS definen los periodos que controlan la emisión de comprobantes.
- En COMPROBANTES/TALONARIOS definimos los talonarios de numeración de comprobantes.
- En COMPROBANTES/CIRCUITOS definimos los circuitos del sistema (Compras, Ventas, etc.).
Con estos datos definidos podemos crear las COMPROBANTES/FAMILIAS que requieren de un código de 2 caracteres alfanuméricos. Estos dos caracteres deben coincidir con el prefijo de las tablas que representan a esos comprobantes, por ejemplo:
- La familia [FV] corresponde a facturas de ventas.
- Las tablas que las representan deben empezar con [FV], por ejemplo: FVCAB para los datos de la cabecera, FVDET para el detalle, etc.
Una vez definidas las familias de comprobantes podemos crear los COMPROBANTES/TIPOS que permiten un código de un carácter alfanumérico. Por ejemplo, la familia FV (factura de ventas) puede tener 3 tipos de comprobantes:
- [F]acturas.
- Notas de [D]ébito.
- Notas de [C]rédito.
Puntos de emisión
Para definir qué usuarios pueden editar qué comprobantes (y sus puntos de emisión) hay que definir:
- COMPROBANTES/PUNTOSEMISION para definir los puntos de emisión de cada tipo de comprobante, y los usuarios habilitados a cada uno.
Una vez definidos los puntos de emisión hay que definir:
- COMPROBANTES/PUNTOSEMISION USUARIOS para definir qué usuarios pueden usar ese tipo de comprobante y punto de emisión.
- Y opcionalmente COMPROBANTES/PUNTOSEMISION DOMINIOS si el punto de emisión se va a usar en más de un dominio (ver DOMINIOS).
Códigos fiscales
Para asociar los comprobantes definidos en el sistema a los códigos definidos por AFIP deben usarse las tablas:
- Fiscal, códigos de comprobantes fiscales (cmpFISCAL_CMP_CODIGOS) permite registrar los códigos de comprobantes según AFIP.
- Fiscal, equivalencia de códigos entre comprobantes (cmpFISCAL_CMP_EQUIVALENCIAS) permite asociar los comprobantes definidos en el sistema a los códigos definidos por AFIP.
Una vez definida por lo menos una asociación entre comprobantes y código fiscales puede usarse la siguiente consulta para asistir en esas relaciones.
- Tipos de comprobante sin equivalencia fiscal (cmpFISCAL_CMP_EQUIVALENCIAS_NOASIGNADOS_Consulta) es una consulta que asiste en la asociación entre comprobantes del sistema y los códigos fiscales.
Impresión de formularios de comprobantes
Para definir qué datos estarán disponibles al imprimir la familia del comprobante debe definirse:
- COMPROBANTES/FORMULARIOS para definir los formularios de impresión de cada familia.
Log de comprobantes
- La tabla COMPROBANTES/REGISTRO lleva un registro de los cambios de estado de comprobantes.
Estados de un comprobante
Un comprobante puede tener varios estados. Al grabarse originalmente (a través de la aplicación) los comprobantes tendrán un estado Nuevo (ver explicación más abajo).
Una vez grabado en la base de datos la aplicación le cambia el estado al comprobante según la intención del usuario que lo grabó.
El estado del comprobante se guarda en un campo llamado FCMPESTADO o cmpEstado dependiendo de la estructura de la tabla del comprobante.
Los estados posibles son:
- Nuevo: es el estado en que se guarda un comprobante, normalmente es muy efímero ya que la aplicación solo usa ese estado para grabar el comprobante por primera vez e inmediatamente se lo cambia por alguno de los otros estados listados en esta sección, y según la intención del usuario quenregistró el comprobante. Encontrar un comprobante en estado Nuevo normalmente significa que algún trigger falló al intentar cambiarle el estado (a Abierto o registrado).
- Abierto: el comprobante se encuentra grabado pero aún no registrado por lo que no debe tener ningún impacto en otras tablas (contabilidad, cuentas corrientes, etc.). Puede volver a editarse reabriéndolo.
- Registrado: el comprobante se encuentra registrado normalmente y debe afectar todas las tablas previstas (contabilidad, cuentas corrientes, etc.).
- Anulado: los comprobantes tienen dos modos de eliminación: físico el comprobante es eliminado físicamente de la base de datos, lógico el comprobante se marca con el estado Anulado. En este estado no debe tener ningún efecto en otras tablas (contabilidad, cuentas corrientes, etc.).
Páginas en la categoría «COMPROBANTES»
Las siguientes 13 páginas pertenecen a esta categoría, de un total de 13.
C
- COMPROBANTES/CIRCUITOS
- COMPROBANTES/CODIGOS FISCALES
- COMPROBANTES/DATOS EMPRESA
- COMPROBANTES/EQUIVALENCIAS FISCALES
- COMPROBANTES/EQUIVALENCIAS FISCALES PENDIENTES
- COMPROBANTES/FAMILIAS
- COMPROBANTES/PERIODOS
- COMPROBANTES/PUNTOSEMISION
- COMPROBANTES/PUNTOSEMISION DOMINIO
- COMPROBANTES/PUNTOSEMISION USUARIOS
- COMPROBANTES/REGISTRO
- COMPROBANTES/TALONARIOS
- COMPROBANTES/TIPOS