ORDENES COMPRA/CONSULTA PENDIENTES ENTREGA ARTICULO
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Descripción
La consulta OCCAB_PendientesEntregaArticulo_Consulta (Ordenes de compra, pendientes de entrega por artículo) muestra las entregas pendientes de un artículo determinado. Considera los saldos pendientes de entrega de las órdenes de compra.
Estructura
Identidad
- Tabla: OCCAB_PendientesEntregaArticulo_Consulta
- Tipo: CONSULTA
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Criterios de la consulta
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Articulo | Articulo | ART | Ordenes de compra, pendientes de entrega por artículo | REQ | Código de artículo a consultar. |
Relaciones
Resultado de la consulta
Columna | Nombre | Atributo | Observaciones |
---|---|---|---|
1 | FechaEntrega | DATETIME | Fecha de entrega según la orden de compra. |
2 | Cuenta | PRO | Código de proveedor. |
3 | Denominacion | VARCHAR | Denominación del proveedor. |
4 | Domicilio | PRODOM | Código de domicilio del proveedor. |
5 | Cantidad | NUMERIC | Cantidad pendiente de entrega del comprobante. |
6 | Medida | NUMERIC | Medida según la unidad de medida. |
7 | Partida | ARTPARTIDA | Código de partida, por ahora muestra NULL. |
8 | UnidadMedida | ARTUNIDADMEDIDA | Código de unidad de medida. |
9 | Clasificacion | ARTCLASIFICACION | Código de clasificación, si corresponde. |
10 | AtributoC | ARTATRIBUTOC | Código de atributo complementario, si corresponde. |
11 | Solicitante | IMPUTA | Código de solicitante. |
12 | SolicitanteSub | IMPUTA_SUB | Subcódigo de solicitante. |
13 | Proyecto | PROYECTO | OBSOLETO, reemplazado por el solicitante. |
14 | Subproyecto | PRYSUB | OBSOLETO, reemplazado por el subsolicitante. |
15 | Comprobante | ORDEN COMPRA | Código de orden de compra. |
16 | Linea | INT | Línea de la orden de compra. |
17 | Moneda | MONEDA | Moneda de la orden de compra. |
18 | FechaValuacion | DATETIME | Fecha de valuación de la orden de compra. |
19 | Cotizacion | MONEDACOTIZACION | Cotización de la orden de compra. |
20 | PrecioTipo | VARCHAR | Precio unitario o Monto gravado según lo definido en la orden de compra. |
21 | Precio | NUMERIC | Precio según el campo anterior. |
22 | Criterio | VARCHAR | Por ahora solo ARTMODOSTOCK.FPARTIDAS = 0. |
23 | CMP_RELACION_RECORD_ID | VARCHAR | Código compuesto del comprobante, más la línea, más la posible partida. |
24 | LogUsr | VARCHAR | Código del usuario que hace la consulta. |
Observaciones adicionales sobre los campos
Campo Criterio
Este campo por ahora muestra un solo valor, ARTMODOSTOCK.FPARTIDAS = 0 pero cuando se implementen las tablas previstas para usar en un futuro podrán mostrar:
- Dependiendo de la implementación de Ordenes de compra, imputación (OCCAB_IMPUTACION) podrá mostrar eventualmente el texto OCCAB_IMPUTACION.AplicarDetalle = 1.
- Dependiendo de la implementación de Ordenes de compra, detalle de partidas (OCDET_PARTIDAS) podrá eventualmente mostrar el texto OCDET_PARTIDAS.