Diferencia entre revisiones de «FACTURAS COMPRA/CONSULTA PENDIENTES AVISO CUENTA»

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A pesar de que esta consulta muestra datos relacionados con el workflow no está agregada dentro de las que el sistema muestra en el menú de workflow.
A pesar de que esta consulta muestra datos relacionados con el workflow no está agregada dentro de las que el sistema muestra en el menú de workflow.
Esta consulta es casi idéntica a [[FACTURA COMPRA/CONSULTA PENDIENTES AVISO|FC pendientes de aviso de pago (FCCAB_PENDIENTES_AVISO_Consulta)]] solo que muestra los comprobantes de un solo proveedor.
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== Observaciones adicionales sobre los campos ==
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Revisión actual - 15:23 22 ene 2025

Descripción

La consulta FCCAB_PENDIENTES_AVISO_CUENTA_Consulta (FC pendientes de aviso de pago por cuenta) muestra las facturas que ya tienen la aprobación del workflow para generar una orden de pago para cancelarlas, pertenecientes al código de proveedor ingresado como criterio. La consulta hace mención a avisos de pago porque históricamente se usaron esos comprobantes, pero no se usan desde el 2022 y las consultas mantuvieron su nombre original, los pagos ahora se realizan con las ORDENES DE PAGO.

A pesar de que esta consulta muestra datos relacionados con el workflow no está agregada dentro de las que el sistema muestra en el menú de workflow.

Esta consulta es casi idéntica a FC pendientes de aviso de pago (FCCAB_PENDIENTES_AVISO_Consulta) solo que muestra los comprobantes de un solo proveedor.

Estructura

Identidad

  • Tabla: FCCAB_PENDIENTES_AVISO_CUENTA_Consulta
  • Tipo: CONSULTA
  • Catálogo: ERP COMERCIAL

Criterios de la consulta

Columna Campo físico Campo lógico Atributo Descripción Etiquetas Observaciones
1 Cuenta Cuenta PRO FC pendientes de aviso de pago por cuenta REQ Código de proveedor.

Observaciones adicionales sobre los campos

Resultado de la consulta

Columna Nombre Atributo Observaciones
1 FFECHA DATETIME Vencimiento de la factura.
2 FCOMPROBANTE FACTURAS COMPRA Código de comprobante.
3 FTIPOIMPORTE VARCHAR Tipo de importe (débito para facturas y notas de débito y crédito para notas de crédito.
4 FCANTIDAD NUMERIC Saldo pendiente del comprobante en su moneda.
5 FMONEDA MONEDA Moneda del comprobante.
6 FCOTIZACION NUMERIC Cotización.
7 FIMPORTE NUMERIC Importe en moneda local.
8 FREFERENCIA VARCHAR Referencia a la factura del proveedor.
9 FREFERENCIAFECHA DATETIME Fecha de la referencia.
10 FCIRCUITO CMPCIRCUITO Código de circuito, normalmente COMPRAS o COMPRASX.
11 FDOMICILIO PRODOM Código de domicilio del proveedor.
12 FFECHAPAGO DATETIME Toma la fecha del día.
13 FAPROBADO USUARIO Código de usuario de quien aprobó el paso de avisos de pago.
14 FAPROBADOTS TIMESTAMP TIMESTAMP del momento de la aprobación.
15 CMP_RELACION_RECORD_ID VARCHAR Código interno para armar relaciones, consiste en el código de comprobante más un 1.

Relaciones

Relaciones de la consulta.

La consulta permite a través de sus relaciones:

  • Crear una orden de pago OP que permite crear una orden de pago (de las vigentes desde 2022) con los datos de la pantalla.
  • Crear un aviso de pago ya no está en uso porque los avisos de pago (comprobante VP) quedaron obsoletos.