Diferencia entre revisiones de «ORDENES PAGO/CONSULTA FACTURAS FAC POR COMPROBANTE»
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(Página creada con «==Descripción== La tabla '''OPCMP_FACTURAS_FAC_VISTA_Consulta''' (Ordenes de pago, facturas FAC por comprobante) muestra las facturas incluidas en una orden de pago definida en el criterio, que fueron enviadas a FAC para su aprobación. ==Estructura== Category:MANUAL/USUARIO Category:ORDENES PAGO ==Identidad== * Tabla: '''OPCMP_FACTURAS_FAC_VISTA_Consulta''' * Tipo: '''CONSULTA''' * Catálogo: '''ERP COMERCIAL''' == QUEESESTO/CRI…») |
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La tabla '''OPCMP_FACTURAS_FAC_VISTA_Consulta''' (Ordenes de pago, facturas FAC por comprobante) muestra las facturas incluidas en una orden de pago definida en el criterio, que fueron enviadas a FAC para su aprobación. | La tabla '''OPCMP_FACTURAS_FAC_VISTA_Consulta''' (Ordenes de pago, facturas FAC por comprobante) muestra las facturas incluidas en una orden de pago definida en el criterio, que fueron enviadas a FAC para su aprobación. | ||
Esta consulta está relacionada con: | |||
*La tabla [[WORKFLOW FC/COMPROBANTES LOTE|Workflow, comprobantes por mail (wflMAIL_COMPROBANTES)]]. | |||
*La tabla [[WORKFLOW FC/LOTES ENVIADOS|Workflow, envíos de mail aprobación lotes (wflMAIL)]]. | |||
Estas tablas están descriptas en [[:Category:WORKFLOW FC#Manejo de los lotes|Workflow de facturas de compra, manejo de los lotes]]. | |||
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|1||FCMPCODIGO||[[FACTURAS COMPRA|FCCAB]]||Código de factura. | |1||FCMPCODIGO||Comprobante||[[FACTURAS COMPRA|FCCAB]]||Código de factura. | ||
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|2||FCUENTA||[[PROVEEDORES|PRO]]||Código de proveedor. | |2||FCUENTA||Cuenta||[[PROVEEDORES|PRO]]||Código de proveedor. | ||
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|3||FDENOMINACION||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Denominación del proveedor. | |3||FDENOMINACION||Denominación||[[VARCHAR|VARCHAR]]||Denominación del proveedor. | ||
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|4||FMONEDA||[[MONEDAS|MONEDA]]||Moneda de la factura. | |4||FMONEDA||Moneda||[[MONEDAS|MONEDA]]||Moneda de la factura. | ||
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|5||FCOTIZACION||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Cotización de la factura. | |5||FCOTIZACION||Cotizacion||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Cotización de la factura. | ||
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|6||FCANTIDAD||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Monto a pagar de la factura en moneda original. | |6||FCANTIDAD||Cantidad||[[NUMERIC|NUMERIC]]||Monto a pagar de la factura en moneda original. | ||
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|7||FEMAIL||[[DATETIME|DATETIME]]||Marca del mail enviado a FAC. | |7||FEMAIL||EMail||[[DATETIME|DATETIME]]||Marca del mail enviado a FAC. | ||
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|8||FAPROBADA||FAPROBADA||[[BIT|BIT]]||Indica si la factura fue aprobada por FAC. | |||
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Revisión actual - 19:33 30 ene 2025
Descripción
La tabla OPCMP_FACTURAS_FAC_VISTA_Consulta (Ordenes de pago, facturas FAC por comprobante) muestra las facturas incluidas en una orden de pago definida en el criterio, que fueron enviadas a FAC para su aprobación.
Esta consulta está relacionada con:
- La tabla Workflow, comprobantes por mail (wflMAIL_COMPROBANTES).
- La tabla Workflow, envíos de mail aprobación lotes (wflMAIL).
Estas tablas están descriptas en Workflow de facturas de compra, manejo de los lotes.
Estructura
Identidad
- Tabla: OPCMP_FACTURAS_FAC_VISTA_Consulta
- Tipo: CONSULTA
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Criterios de la consulta
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCMPCODIGO | Comprobante | OPCAB | Ordenes de pago, facturas FAC por comprobante | REQ | Código de orden de pago. |
Observaciones adicionales sobre los campos
Relaciones
Resultado de la consulta
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Observaciones |
---|---|---|---|---|
1 | FCMPCODIGO | Comprobante | FCCAB | Código de factura. |
2 | FCUENTA | Cuenta | PRO | Código de proveedor. |
3 | FDENOMINACION | Denominación | VARCHAR | Denominación del proveedor. |
4 | FMONEDA | Moneda | MONEDA | Moneda de la factura. |
5 | FCOTIZACION | Cotizacion | NUMERIC | Cotización de la factura. |
6 | FCANTIDAD | Cantidad | NUMERIC | Monto a pagar de la factura en moneda original. |
7 | FEMAIL | DATETIME | Marca del mail enviado a FAC. | |
8 | FAPROBADA | FAPROBADA | BIT | Indica si la factura fue aprobada por FAC. |