Diferencia entre revisiones de «ANTICIPOS PAGO»
m (Luciano Carou trasladó la página ANTICIPOS COMPRA/SUB a ANTICIPOS PAGO) |
|||
(No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 7: | Línea 7: | ||
El anticipo es generado por el sector correspondiente y eventualmente pagado por tesorería. | El anticipo es generado por el sector correspondiente y eventualmente pagado por tesorería. | ||
== Estructura == | == Estructura == | ||
Los anticipos de compra no necesitan ninguna configuración en particular excepto | [[Category:MANUAL/USUARIO]] | ||
[[Category:ANTICIPOS PAGO]] | |||
Los anticipos de compra no necesitan ninguna configuración en particular excepto las definidas en [[:Category:COMPROBANTES|COMPROBANTES]]. | |||
<b>Para crear un anticipo de compra solo es necesario usar</b>: | <b>Para crear un anticipo de compra solo es necesario usar</b>: | ||
*[[ANTICIPOS COMPRA|Anticipos a proveedores (APCAB)]] que es la cabecera de los anticipos en la que se define el código y datos de pago. | *[[ANTICIPOS COMPRA|Anticipos a proveedores (APCAB)]] que es la cabecera de los anticipos en la que se define el código y datos de pago. | ||
Línea 110: | Línea 113: | ||
===APCAB_TR_CONTABILIZA_DELETE=== | ===APCAB_TR_CONTABILIZA_DELETE=== | ||
Elimina los registros correspondientes | Elimina los registros correspondientes al comprobante de la tabla de [[CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS]], el trigger acciona en DELETE. | ||
===APCAB_TR_PROMOVTABLA_UPDATE=== | ===APCAB_TR_PROMOVTABLA_UPDATE=== | ||
Línea 127: | Línea 130: | ||
===APCAB_TR_CAVMOVTABLA_DELETE=== | ===APCAB_TR_CAVMOVTABLA_DELETE=== | ||
Elimina los movimientos de valores del anticipo | Elimina los movimientos de valores del anticipo de la tabla [[TESORERIA/MOVIMIENTOS]] usando la vieja tabla de valores [[ANTICIPOS PAGO/VALORES HISTORICOS]]. Esa tabla ya no se usa por lo que el trigger se marca como OBSOLETO. |
Revisión actual - 20:40 3 feb 2025
Descripción
La tabla APCAB (Anticipos a proveedores) define la cabecera de los anticipos de compra.

Estos anticipos de compra permiten anticipar pagos a proveedores antes que se realice la operación. Eventualmente se aplican a las FACTURAS COMPRA en las ORDENES PAGO, esta aplicación puede ser parcial, es decir que un anticipo puede ser aplicado a varias facturas.
El anticipo es generado por el sector correspondiente y eventualmente pagado por tesorería.
Estructura
Los anticipos de compra no necesitan ninguna configuración en particular excepto las definidas en COMPROBANTES.
Para crear un anticipo de compra solo es necesario usar:
- Anticipos a proveedores (APCAB) que es la cabecera de los anticipos en la que se define el código y datos de pago.
Opcionalmente puede definirse un plan de cuotas para el anticipo usando:
- Anticipos a proveedores, cuotas (APCTA) que es la definición de cuotas.
Para definir cuotas el anticipo ya debe estar registrado.
Identidad
- Tabla: APCAB
- Tipo: TABLA
- Deriva de: cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_CUSTOM
- Define atributo FCMPCODIGO
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Lista de campos
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Definición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCMPCODIGO | Comprobante | prxCMPCODIGO | Código de comprobante de Pragma. | KEY,REQ,VIS,INS,UPD | cmpCABECERA_pragma_XTD | Código del comprobante. |
2 | FCMPSUCURSAL | Sucursal | VARCHAR(4) | Caracteres de longitud variable hasta 4 caracter/es | INS | cmpCABECERA_pragma_XTD | OBSOLETO. |
3 | FCMPFAMILIA | Familia | COMPROBANTEFAMILIA | Familias de comprobantes | REQ,INS | cmpCABECERA_pragma_XTD | Familia del comprobante. |
4 | FCMPTIPO | Tipo | COMPROBANTETIPO | Tipos de comprobantes | REQ,VIS,INS | cmpCABECERA_pragma_XTD | Tipo de comprobante. |
5 | FCMPLETRA | Letra | VARCHAR(1) | Caracteres de longitud variable hasta 1 caracter/es | REQ,INS | cmpCABECERA_pragma_XTD | Letra del comprobante, solo comprobantes donde AFIP lo requiere. |
6 | FCMPPUNTOVENTA | PuntoEmision | cmpPUNTOSEMISION | Puntos de emisión, por tipo de comprobante | REQ,VIS,INS | cmpCABECERA_pragma_XTD | Punto de emisión del comprobante. |
7 | FCMPNUMERO | Numero | INT | Entero. | REQ,INS | cmpCABECERA_pragma_XTD | Número del comprobante. |
8 | FCMPFECHA | Fecha | DATETIME | Fecha y hora. | REQ,VIS,INS | cmpCABECERA_pragma_XTD | Fecha de emisión del comprobante |
9 | FCMPHORA | Hora | DATETIME | Fecha y hora. | INS | cmpCABECERA_pragma_XTD | Hora de emisión |
10 | FCMPMONEDA | Moneda | MONEDA | Monedas | REQ,VIS,INS,UPD | cmpCABECERA_pragma_XTD | Moneda del comprobante, si corresponde valuación. |
11 | FCMPFECHAVALUACION | FechaValuacion | DATETIME | Fecha y hora. | REQ,VIS,INS,UPD | cmpCABECERA_pragma_XTD | Fecha de valuación de la cotización, si corresponde valuación. |
12 | FCMPCOTIZACION | Cotizacion | pMONEDA_COTIZACION | Cotización de monedas (ex-prxmonedacotizacion) | REQ,VIS,INS,UPD | cmpCABECERA_pragma_XTD | Cotización, si corresponde valuación. |
13 | FCMPTOTAL | Total | prxmonedaLOC | Numérico para moneda local. | VIS, | cmpCABECERA_pragma_XTD | Total del comprobante asignado por el sistema, si corresponde. |
14 | FCMPUSUARIO | Usuario | VARCHAR(16) | Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es | REQ,VIS, | cmpCABECERA_pragma_XTD | Usuario emisor del comprobante. |
15 | FCMPESTADO | Estado | cmpESTADO | cmpEstado | REQ,VIS,INS | cmpCABECERA_pragma_XTD | Abierto indica que el comprobante está en proceso, Registrado indica que el comprobante fue grabado e impactado en la BD, Anulado es que se encuentra en ese estado y ya no impacta en la BD. |
16 | FCMPCOMENTARIOS | Comentarios | VARCHAR(256) | Caracteres de longitud variable hasta 256 caracter/es | VIS,INS,UPD | cmpCABECERA_pragma_XTD | Comentarios libres. |
17 | FCUENTA | Cuenta | PRO | Proveedores | REQ,VIS,INS | cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_CUSTOM | Código de proveedor, debe estar activo. |
18 | FDOMICILIO | Domicilio | PRODOM | Proveedores, domicilios | REQ,VIS,INS | cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_CUSTOM | Código de domicilio de proveedor. |
19 | FTIPOINSCRIPCION | InscripcionTipo | IMPUESTOTIPOINSCRIPCION | Impuestos, tipos de inscripción | cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_CUSTOM | Tipo de inscripción. | |
20 | FNUMEROINSCRIPCION | InscripcionNro | PRXINSCRIPCIONFISCAL | Inscripción fiscal. | VIS, | cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_CUSTOM | Número de inscripción (CUIT). |
21 | FCONDICIONIMPOSITIVA | Condicion | IMPCON_IVA | Impuestos, condiciones de IVA | VIS, | cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_CUSTOM | Condición del proveedor (o domicilio) ante el IVA. |
22 | FRESPONSABLE | Responsable | PRXLOGINUSER | Usuario logueado. | INS | APCAB | OBSOLETO. |
23 | FORICODIGO | OriCodigo | VARCHAR(20) | Caracteres de longitud variable hasta 20 caracter/es | INS | APCAB | OBSOLETO. |
24 | FRECIBO | Recibo | VARCHAR(16) | Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es | VIS, | APCAB | Código de recibo del proveedor. |
25 | FRECIBOFECHA | Fecha recibo | DATETIME | Fecha y hora. | VIS, | APCAB | Fecha del recibo. |
26 | FDEBITOS | Debitos | PRXMONEDALOCAL | Numérico para moneda local. | APCAB | OBSOLETO. | |
27 | FCREDITOS | Creditos | PRXMONEDALOCAL | Numérico para moneda local. | APCAB | OBSOLETO. | |
28 | FSALDOAPLICACION | FSALDOAPLICACION | PRXMONEDALOCAL | Numérico para moneda local. | INS | APCAB | OBSOLETO. |
29 | FIDNUM | FIDNUM | VARCHAR(16) | Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es | INS | APCAB | OBSOLETO. |
30 | FCIRCUITOCAJA | CircuitoCaja | CAV_CIRCUITO | Circuitos de caja | REQ,VIS,INS,UPD | APCAB | Código de circuito de caja para generar los valores. |
31 | FFECHAPAGO | FechaPago | DATETIME | Fecha y hora. | REQ,VIS,INS,UPD | APCAB | Fecha de pago pactada con el proveedor. |
Observaciones adicionales sobre los campos
Relaciones
Triggers
APCAB_TR_CMPLOG_UPDATE
Graba los datos del comprobante en COMPROBANTES/REGISTRO, opera en INSERT, UPDATE y DELETE.
APCAB_TR_wflCOMPROBANTES_UPDATE
Registra el comprobante en la tabla WORKFLOW/COMPROBANTES del workflow para poder hacer un seguimiento de las aprobaciones. El trigger acciona en INSERT y UPDATE.
El comprobante debe cumplir con las siguientes condiciones:
- Debe estar en estado Abierto o Registrado.
- El TESORERIA/CIRCUITOS elegido debe tener la marca de aprobación.
APCAB_TR_wflCOMPROBANTES_DELETE
Elimina el comprobante de la tabla WORKFLOW/COMPROBANTES. El trigger acciona en DELETE.
APCAB_TR_CONTABILIZA_UPDATE
Inserta los datos del comprobante en la tabla de CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS solo cuando se encuentra registrado. Para la contabilidad usa una vista denominada APCAB_CONTABILIZA_VISTA. El trigger acciona en INSERT y UPDATE.
APCAB_TR_CONTABILIZA_DELETE
Elimina los registros correspondientes al comprobante de la tabla de CONTABILIDAD/MOVIMIENTOS, el trigger acciona en DELETE.
APCAB_TR_PROMOVTABLA_UPDATE
Inserta los datos del comprobante en la cuenta cronológica del proveedor denominada PROVEEDORES/MOVIMIENTOS. Desde esta tabla se consultan los saldos, cuentas cronológicas y corrientes de proveedores. El trigger acciona en INSERT y UPDATE.
APCAB_TR_PROMOVTABLA_DELETE
Elimina los datos del comprobante de la cuenta cronológica del proveedor denominada PROVEEDORES/MOVIMIENTOS. El trigger acciona en DELETE.
APCAB_TR_PROMOVTABLA_UPDATE
Inserta los datos del comprobante en la cuenta cronológica del proveedor denominada PROVEEDORES/MOVIMIENTOS. Desde esta tabla se consultan los saldos, cuentas cronológicas y corrientes de proveedores. El trigger acciona en INSERT y UPDATE.
APCAB_TR_CAVMOVTABLA_UPDATE
Este trigger inserta los movimientos de valores del anticipo en la tabla TESORERIA/MOVIMIENTOS que lleva los movimientos de caja. Usa la vieja tabla de valores ANTICIPOS PAGO/VALORES HISTORICOS por lo que ya no está en uso. El trigger se marca como OBSOLETO.
APCAB_TR_CAVMOVTABLA_DELETE
Elimina los movimientos de valores del anticipo de la tabla TESORERIA/MOVIMIENTOS usando la vieja tabla de valores ANTICIPOS PAGO/VALORES HISTORICOS. Esa tabla ya no se usa por lo que el trigger se marca como OBSOLETO.