Diferencia entre revisiones de «Categoría:ANTICIPOS PAGO»

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==Introducción==
==Introducción==
[[Category:MANUAL/USUARIO]]
[[Category:MANUAL/USUARIO]]
[[Archivo:202501201658FCCAB.png|miniaturadeimagen|izquierda|Diagrama de facturas de compra.]]
[[Archivo:202501270933APCAB.png|miniaturadeimagen|izquierda|Diagrama de anticipos a proveedores.]]


Las facturas de compra registran las facturas presentadas por proveedores.  
Los anticipos de compra permiten anticipar pagos a proveedores antes que se realice la operación. Eventualmente se aplican a las [[FACTURAS COMPRA]] en las [[ORDENES PAGO]], esta aplicación puede ser parcial, es decir que un anticipo puede ser aplicado a varias facturas.  


Pueden registrarse directamente o ser originadas en [[ORDENES COMPRA|ORDENES DE COMPRA]] y/o [[REMITOS COMPRA|REMITOS DE COMPRA]].
El anticipo es generado por el sector correspondiente y eventualmente pagado por tesorería.


Las facturas son canceladas eventualmente usando las [[ORDENES PAGO|ORDENES DE PAGO]].
==Video instructivo==
El siguiente video enseña a cargar un anticipo, [https://www.youtube.com/watch?v=W7pmCdcyeJ4&list=PL2bXsyjNc5agroYc2f5hT3aUxLcGpyBpI&index=2&ab_channel=ConarPesa Cómo crear un anticipo.]


==Tablas==
==Tablas==
Las facturas de compras no necesitan ninguna configuración en particular excepto:
Los anticipos de compra no necesitan ninguna configuración en particular excepto las definidas en [[:Category:COMPROBANTES|COMPROBANTES]].
*La definición de los comprobantes y permisos a los usuarios en [[COMPROBANTES]].
 
Para crear una factura de compras:
Pertenecen a la familia '''AP''' de las [[COMPROBANTES/FAMILIAS]].
*[[FACTURAS COMPRA|Facturación de proveedores (FCCAB)]] es la cabecera de la factura.
 
*[[FACTURAS COMPRA/DETALLE|Facturación de proveedores, detalle (FCDET)]] es el detalle de [[ARTICULOS]] de la factura.
<b>Para crear un anticipo de compra solo es necesario usar</b>:
Además, las facturas de compra usan las siguientes tablas para calcular impuestos:
*[[ANTICIPOS PAGO|Anticipos a proveedores (APCAB)]] que es la cabecera de los anticipos en la que se define el código y datos de pago.
*[[CALCULO IMPUESTOS/PARAMETROS|Parámetros de facturas (impIMPCMPIMP_PARAMS)]]
 
*[[CALCULO IMPUESTOS/IMPUESTOS|Cálculo impuestos, por comprobante (impIMPCMPIMP)]]
Opcionalmente puede definirse un plan de cuotas para el anticipo usando:
Y el procedimiento del cálculo está detallado en [[:Category:CALCULO IMPUESTOS|Descripción del cálculo de impuestos]].
*[[ANTICIPOS PAGO/CUOTAS|Anticipos a proveedores, cuotas (APCTA)]] que es la definición de cuotas.
Para definir cuotas el anticipo ya debe estar registrado.


==Tablas obsoletas==
==Tablas obsoletas==
Las siguientes tablas no se usan más y están marcadas como obsoletas, no es necesario que los usuarios las conozcan ya que siguen existiendo en el sistema (hasta que sean eliminadas) pero no están disponibles.
*[[ANTICIPOS PAGO/ANALISIS|Anticipos a Proveedores, análisis (APANALISIS)]], tabla de análisis de anticipos.
*[[ANTICIPOS PAGO/IMPUTACIONES HISTORICAS|Anticipos a proveedores, imputaciones (históricas) (APDETIMP)]], vieja tabla de imputaciones.
*[[ANTICIPOS PAGO/VALORES HISTORICOS|Anticipos a proveedores, valores (históricos) (APDETVAL)]], vieja tabla de valores.


==Tablas==
==Consultas más usuales==
*[[ANTICIPOS PAGO|Anticipos a proveedores (APCAB)]].
*[[ANTICIPOS PAGO/CUOTAS|Anticipos a proveedores, cuotas (APCTA)]].
==Tablas obsoletas==
*[[ANTICIPOS PAGO/ANALISIS|Anticipos a Proveedores, análisis (APANALISIS)]].
*[[ANTICIPOS PAGO/IMPUTACIONES HISTORICAS|Anticipos a proveedores, imputaciones (históricas) (APDETIMP)]].
*[[ANTICIPOS PAGO/VALORES HISTORICOS|Anticipos a proveedores, valores (históricos) (APDETVAL)]].
==Consultas==
*[[ANTICIPOS PAGO/CONSULTA PENDIENTES APLICACION|Anticipos a proveedores, pendientes de aplicación (APCAB_PENDIENTES_APLICACION_Consulta)]].
*[[ANTICIPOS PAGO/CONSULTA PENDIENTES APLICACION|Anticipos a proveedores, pendientes de aplicación (APCAB_PENDIENTES_APLICACION_Consulta)]].
*[[ANTICIPOS PAGO/CONSULTA PENDIENTES APLICACION CUENTA|Anticipos a proveedores, pendientes de aplicación por cuenta (APCAB_PENDIENTES_APLICACION_CUENTA_Consulta)]].
*[[ANTICIPOS PAGO/CONSULTA PENDIENTES APLICACION CUENTA|Anticipos a proveedores, pendientes de aplicación por cuenta (APCAB_PENDIENTES_APLICACION_CUENTA_Consulta)]].
*[[ANTICIPOS PAGO/CONSULTA VALORES HISTORICOS|Anticipos a proveedores, valores históricos (APDETVAL_Consulta)]].
*[[ANTICIPOS PAGO/CONSULTA VALORES HISTORICOS|Anticipos a proveedores, valores históricos (APDETVAL_Consulta)]].
*[[ANTICIPOS PAGO/CONSULTA IMPUTACIONES HISTORICAS|Anticipos a proveedores, imputaciones históricas (APDETIMP_Consulta)]].
*[[ANTICIPOS PAGO/CONSULTA IMPUTACIONES HISTORICAS|Anticipos a proveedores, imputaciones históricas (APDETIMP_Consulta)]].
==Workflow==
==Workflow==
*[[ANTICIPOS PAGO/CONSULTA PENDIENTES APROBACIÓN|AP pendientes aprobación (APCAB_PENDIENTES_APROBACION_Consulta)]].
Esta sección describe el workflow de los [[ANTICIPOS PAGO]], la configuración general del workflow se puede consultar en [[:Category:WORKFLOW|Configuración del workflow de comprobantes]].
*[[ANTICIPOS PAGO/CONSULTA PENDIENTES APROBACIÓN USUARIO|AP pendientes aprobación por usuario (APCAB_PENDIENTES_APROBACION_USUARIO_Consulta)]].
 
El workflow de anticipos a proveedores tiene un solo paso denominado '''30-TESORERIA''' (Aprobación Tesorería) que corresponde a la aprobación para que tesorería lo pague.
 
Al menú del workflow de [[ANTICIPOS PAGO]] se accede a través del explorador (a izquierda) como se ve en la imagen 'Menú de workflow de anticipos a proveedores.'.
[[Archivo:202501271539WORKFLOWAP.png|miniaturadeimagen|no|Menú del workflow de anticipos a proveedores.]]
 
<div style="border: 1px solid red; background-color: #ffcccc; padding: 1px;">
<strong>  Advertencia:</strong><br>
  - Los [[TESORERIA/CIRCUITOS DE CAJA|Circuitos de caja]] usados en anticipos deben tener la marca de '''aprobación''' para que los comprobantes participen del workflow.
</div>
 
===Aprobación de un anticipo===
*La consulta [[ANTICIPOS PAGO/CONSULTA PENDIENTES APROBACIÓN|AP pendientes aprobación (APCAB_PENDIENTES_APROBACION_Consulta)]] muestra todos los anticipos que están pendientes de aprobación, independientemente de quién puede aprobarlos.
*La consulta [[ANTICIPOS PAGO/CONSULTA PENDIENTES APROBACIÓN USUARIO|AP pendientes aprobación por usuario (APCAB_PENDIENTES_APROBACION_USUARIO_Consulta)]] muestra los anticipos que están pendientes de aprobación y que el usuario logueado puede aprobar.

Revisión actual - 20:57 19 mar 2025

Introducción

Diagrama de anticipos a proveedores.

Los anticipos de compra permiten anticipar pagos a proveedores antes que se realice la operación. Eventualmente se aplican a las FACTURAS COMPRA en las ORDENES PAGO, esta aplicación puede ser parcial, es decir que un anticipo puede ser aplicado a varias facturas.

El anticipo es generado por el sector correspondiente y eventualmente pagado por tesorería.

Video instructivo

El siguiente video enseña a cargar un anticipo, Cómo crear un anticipo.

Tablas

Los anticipos de compra no necesitan ninguna configuración en particular excepto las definidas en COMPROBANTES.

Pertenecen a la familia AP de las COMPROBANTES/FAMILIAS.

Para crear un anticipo de compra solo es necesario usar:

Opcionalmente puede definirse un plan de cuotas para el anticipo usando:

Para definir cuotas el anticipo ya debe estar registrado.

Tablas obsoletas

Las siguientes tablas no se usan más y están marcadas como obsoletas, no es necesario que los usuarios las conozcan ya que siguen existiendo en el sistema (hasta que sean eliminadas) pero no están disponibles.

Consultas más usuales

Workflow

Esta sección describe el workflow de los ANTICIPOS PAGO, la configuración general del workflow se puede consultar en Configuración del workflow de comprobantes.

El workflow de anticipos a proveedores tiene un solo paso denominado 30-TESORERIA (Aprobación Tesorería) que corresponde a la aprobación para que tesorería lo pague.

Al menú del workflow de ANTICIPOS PAGO se accede a través del explorador (a izquierda) como se ve en la imagen 'Menú de workflow de anticipos a proveedores.'.

Menú del workflow de anticipos a proveedores.

Advertencia:

 - Los Circuitos de caja usados en anticipos deben tener la marca de aprobación para que los comprobantes participen del workflow.

Aprobación de un anticipo