Diferencia entre revisiones de «Categoría:ANTICIPOS PAGO»

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El anticipo es generado por el sector correspondiente y eventualmente pagado por tesorería.
El anticipo es generado por el sector correspondiente y eventualmente pagado por tesorería.
==Video instructivo==
El siguiente video enseña a cargar un anticipo, [https://www.youtube.com/watch?v=W7pmCdcyeJ4&list=PL2bXsyjNc5agroYc2f5hT3aUxLcGpyBpI&index=2&ab_channel=ConarPesa Cómo crear un anticipo.]


==Tablas==
==Tablas==
Los anticipos de compra no necesitan ninguna configuración en particular excepto la definición de los comprobantes y permisos a los usuarios en [[COMPROBANTES]].
Los anticipos de compra no necesitan ninguna configuración en particular excepto las definidas en [[:Category:COMPROBANTES|COMPROBANTES]].
 
Pertenecen a la familia '''AP''' de las [[COMPROBANTES/FAMILIAS]].
 
<b>Para crear un anticipo de compra solo es necesario usar</b>:
<b>Para crear un anticipo de compra solo es necesario usar</b>:
*[[ANTICIPOS PAGO|Anticipos a proveedores (APCAB)]] que es la cabecera de los anticipos en la que se define el código y datos de pago.
*[[ANTICIPOS PAGO|Anticipos a proveedores (APCAB)]] que es la cabecera de los anticipos en la que se define el código y datos de pago.
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Esta sección describe el workflow de los [[ANTICIPOS PAGO]], la configuración general del workflow se puede consultar en [[:Category:WORKFLOW|Configuración del workflow de comprobantes]].
Esta sección describe el workflow de los [[ANTICIPOS PAGO]], la configuración general del workflow se puede consultar en [[:Category:WORKFLOW|Configuración del workflow de comprobantes]].


El workflow de anticipos a proveedores tiene un solo paso denominado '''30-TESORERIA''' (Aprobación Tesorería) que corresponde a la aprobación para que se pague.
El workflow de anticipos a proveedores tiene un solo paso denominado '''30-TESORERIA''' (Aprobación Tesorería) que corresponde a la aprobación para que tesorería lo pague.
*'''05-APROBACION LOTE''' Aprobación lote por mail.
 
*'''10-AVISO DE PAGO''' Aprobación para emitir aviso de pago.
Al menú del workflow de [[ANTICIPOS PAGO]] se accede a través del explorador (a izquierda) como se ve en la imagen 'Menú de workflow de anticipos a proveedores.'.
Al menú del workflow de [[FACTURAS COMPRA|FACTURAS DE COMPRA]] se accede a través del explorador (a izquierda) como se ve en la imagen 'Menú de workflow facturas de compra.'.
[[Archivo:202501271539WORKFLOWAP.png|miniaturadeimagen|no|Menú del workflow de anticipos a proveedores.]]
[[Archivo:202501221651MENUWORKFLOWFC.png|miniaturadeimagen|no|Menú de workflow de facturas de compra.]]


<div style="border: 1px solid red; background-color: #ffcccc; padding: 1px;">
<div style="border: 1px solid red; background-color: #ffcccc; padding: 1px;">
<strong>  Advertencia:</strong><br>
<strong>  Advertencia:</strong><br>
   - Los proveedores que tienen asociada la etiqueta '''wflAPROBACION_EXCLUYE_FC''' (junto a la subetiqueta '''EXCLUYE''') descripta en [[PROVEEDORES/ETIQUETAS]] están excluidos del workflow y sus facturas se aprueban directamente.
   - Los [[TESORERIA/CIRCUITOS DE CAJA|Circuitos de caja]] usados en anticipos deben tener la marca de '''aprobación''' para que los comprobantes participen del workflow.
</div>
</div>


 
===Aprobación de un anticipo===
 
*La consulta [[ANTICIPOS PAGO/CONSULTA PENDIENTES APROBACIÓN|AP pendientes aprobación (APCAB_PENDIENTES_APROBACION_Consulta)]] muestra todos los anticipos que están pendientes de aprobación, independientemente de quién puede aprobarlos.
 
*La consulta [[ANTICIPOS PAGO/CONSULTA PENDIENTES APROBACIÓN USUARIO|AP pendientes aprobación por usuario (APCAB_PENDIENTES_APROBACION_USUARIO_Consulta)]] muestra los anticipos que están pendientes de aprobación y que el usuario logueado puede aprobar.
*[[ANTICIPOS PAGO/CONSULTA PENDIENTES APROBACIÓN|AP pendientes aprobación (APCAB_PENDIENTES_APROBACION_Consulta)]].
*[[ANTICIPOS PAGO/CONSULTA PENDIENTES APROBACIÓN USUARIO|AP pendientes aprobación por usuario (APCAB_PENDIENTES_APROBACION_USUARIO_Consulta)]].

Revisión actual - 20:57 19 mar 2025

Introducción

Diagrama de anticipos a proveedores.

Los anticipos de compra permiten anticipar pagos a proveedores antes que se realice la operación. Eventualmente se aplican a las FACTURAS COMPRA en las ORDENES PAGO, esta aplicación puede ser parcial, es decir que un anticipo puede ser aplicado a varias facturas.

El anticipo es generado por el sector correspondiente y eventualmente pagado por tesorería.

Video instructivo

El siguiente video enseña a cargar un anticipo, Cómo crear un anticipo.

Tablas

Los anticipos de compra no necesitan ninguna configuración en particular excepto las definidas en COMPROBANTES.

Pertenecen a la familia AP de las COMPROBANTES/FAMILIAS.

Para crear un anticipo de compra solo es necesario usar:

Opcionalmente puede definirse un plan de cuotas para el anticipo usando:

Para definir cuotas el anticipo ya debe estar registrado.

Tablas obsoletas

Las siguientes tablas no se usan más y están marcadas como obsoletas, no es necesario que los usuarios las conozcan ya que siguen existiendo en el sistema (hasta que sean eliminadas) pero no están disponibles.

Consultas más usuales

Workflow

Esta sección describe el workflow de los ANTICIPOS PAGO, la configuración general del workflow se puede consultar en Configuración del workflow de comprobantes.

El workflow de anticipos a proveedores tiene un solo paso denominado 30-TESORERIA (Aprobación Tesorería) que corresponde a la aprobación para que tesorería lo pague.

Al menú del workflow de ANTICIPOS PAGO se accede a través del explorador (a izquierda) como se ve en la imagen 'Menú de workflow de anticipos a proveedores.'.

Menú del workflow de anticipos a proveedores.

Advertencia:

 - Los Circuitos de caja usados en anticipos deben tener la marca de aprobación para que los comprobantes participen del workflow.

Aprobación de un anticipo