Diferencia entre revisiones de «WORKFLOW FC/CONSULTA PENDIENTES ASIGNACION»

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Para que un usuario pueda asignar a otros debe estar en la tabla [[WORKFLOW/ASIGNACION]] de la familia '''FC''' (en este caso).
Para que un usuario pueda asignar a otros debe estar en la tabla [[WORKFLOW/ASIGNACION]] de la familia '''FC''' (en este caso).
Tiene opciones para:
*Asignar comprobantes a un usuario.
*Dar por aprobadas las facturas por un usuario.
== Estructura ==
== Estructura ==
[[Category:MANUAL/USUARIO]]
[[Category:MANUAL/USUARIO]]

Revisión actual - 17:00 23 ene 2025

Descripción

La consulta FCCAB_PENDIENTES_ASIGNACION_Consulta (FC pendientes de asignación) muestra las facturas registradas que aún no ha sido asignadas a ningún autorizante.

Para que un usuario pueda asignar a otros debe estar en la tabla WORKFLOW/ASIGNACION de la familia FC (en este caso).

Tiene opciones para:

  • Asignar comprobantes a un usuario.
  • Dar por aprobadas las facturas por un usuario.

Estructura

Identidad

  • Tabla: FCCAB_PENDIENTES_ASIGNACION_Consulta
  • Tipo: CONSULTA
  • Catálogo: ERP COMERCIAL

Criterios de la consulta

Columna Campo físico Campo lógico Atributo Descripción Etiquetas Observaciones

Observaciones adicionales sobre los campos

Relaciones

Resultado de la consulta

Columna Nombre Atributo Observaciones
1 FVENCIMIENTO DATETIME Vencimiento de la factura.
2 FCOMPROBANTE FACTURAS COMPRA Código de factura.
3 FCMPESTADO VARCHAR Estado de la factura (Abierto o Registrado).
4 FDENOMINACION VARCHAR Denominación del proveedor.
5 FCUIT VARCHAR CUIT del proveedor.
6 FREFERENCIA VARCHAR Referencia a la factura del proveedor.
7 FREFERENCIAFECHA DATETIME Fecha de esa referencia.
8 FMONEDA MONEDA Moneda en la que está expresada la factura.
9 FCOTIZACION NUMERIC Cotización de la factura.
10 FTOTAL NUMERIC Total en moneda original.
11 FCMPTOTAL_LOCAL NUMERIC Total en moneda local (campo anterior por la cotización).
12 FPREAPROBADO_FAC BIT Mindica 1 si la factura tiene una preaprobación de FAC.

Opciones

Asignar a usuario...

Esta opción permite asignar la factura a un usuario con permisos de autorizante en el primer paso del workflow. Al seleccionarla:

  • Se elige un usuario de la lista, solo aparecen los usuarios que pueden aprobar el paso en el que se encuentra el comprobante.
  • Una vez seleccionado el usuario el sistema inserta un registro en la tabla WORKFLOW/ASIGNAR para asignar el comprobante al usuario elegido.

Aprobar por usuario...

Esta opción permite dar por aprobada la factura por un usuario con permisos de autorizante en el primer paso del workflow. Al seleccionarla:

  • Se elige un usuario de la lista, solo aparecen los usuarios que pueden aprobar el paso en el que se encuentra el comprobante.
  • Una vez seleccionado el usuario el sistema inserta un registro en la tabla WORKFLOW/ASIGNAR para que el comprobante quede aprobado por el usuario elegido.