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Opcionalmente puede definirse un plan de cuotas para el anticipo usando: | Opcionalmente puede definirse un plan de cuotas para el anticipo usando: | ||
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Para definir cuotas el anticipo ya debe estar registrado. | Para definir cuotas el anticipo ya debe estar registrado. | ||
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Las siguientes tablas no se usan más y están marcadas como obsoletas, no es necesario que los usuarios las conozcan ya que siguen existiendo en el sistema (hasta que sean eliminadas) pero no están disponibles. | Las siguientes tablas no se usan más y están marcadas como obsoletas, no es necesario que los usuarios las conozcan ya que siguen existiendo en el sistema (hasta que sean eliminadas) pero no están disponibles. | ||
*[[ANTICIPOS | *[[ANTICIPOS PAGO/ANALISIS|Anticipos a Proveedores, análisis (APANALISIS)]], tabla de análisis de anticipos. | ||
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*[[ANTICIPOS | *[[ANTICIPOS PAGO/CONSULTA VALORES HISTORICOS|Anticipos a proveedores, valores históricos (APDETVAL_Consulta)]]. | ||
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==Workflow== | ==Workflow== | ||
*[[ANTICIPOS PAGO/CONSULTA PENDIENTES APROBACIÓN|AP pendientes aprobación (APCAB_PENDIENTES_APROBACION_Consulta)]]. | Esta sección describe el workflow de los [[ANTICIPOS PAGO]], la configuración general del workflow se puede consultar en [[:Category:WORKFLOW|Configuración del workflow de comprobantes]]. | ||
*[[ANTICIPOS PAGO/CONSULTA PENDIENTES APROBACIÓN USUARIO|AP pendientes aprobación por usuario (APCAB_PENDIENTES_APROBACION_USUARIO_Consulta)]]. | |||
El workflow de anticipos a proveedores tiene un solo paso denominado '''30-TESORERIA''' (Aprobación Tesorería) que corresponde a la aprobación para que tesorería lo pague. | |||
Al menú del workflow de [[ANTICIPOS PAGO]] se accede a través del explorador (a izquierda) como se ve en la imagen 'Menú de workflow de anticipos a proveedores.'. | |||
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<strong> Advertencia:</strong><br> | |||
- Los [[TESORERIA/CIRCUITOS DE CAJA|Circuitos de caja]] usados en anticipos deben tener la marca de '''aprobación''' para que los comprobantes participen del workflow. | |||
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===Aprobación de un anticipo=== | |||
*La consulta [[ANTICIPOS PAGO/CONSULTA PENDIENTES APROBACIÓN|AP pendientes aprobación (APCAB_PENDIENTES_APROBACION_Consulta)]] muestra todos los anticipos que están pendientes de aprobación, independientemente de quién puede aprobarlos. | |||
*La consulta [[ANTICIPOS PAGO/CONSULTA PENDIENTES APROBACIÓN USUARIO|AP pendientes aprobación por usuario (APCAB_PENDIENTES_APROBACION_USUARIO_Consulta)]] muestra los anticipos que están pendientes de aprobación y que el usuario logueado puede aprobar. |
Revisión actual - 20:57 19 mar 2025
Introducción

Los anticipos de compra permiten anticipar pagos a proveedores antes que se realice la operación. Eventualmente se aplican a las FACTURAS COMPRA en las ORDENES PAGO, esta aplicación puede ser parcial, es decir que un anticipo puede ser aplicado a varias facturas.
El anticipo es generado por el sector correspondiente y eventualmente pagado por tesorería.
Video instructivo
El siguiente video enseña a cargar un anticipo, Cómo crear un anticipo.
Tablas
Los anticipos de compra no necesitan ninguna configuración en particular excepto las definidas en COMPROBANTES.
Pertenecen a la familia AP de las COMPROBANTES/FAMILIAS.
Para crear un anticipo de compra solo es necesario usar:
- Anticipos a proveedores (APCAB) que es la cabecera de los anticipos en la que se define el código y datos de pago.
Opcionalmente puede definirse un plan de cuotas para el anticipo usando:
- Anticipos a proveedores, cuotas (APCTA) que es la definición de cuotas.
Para definir cuotas el anticipo ya debe estar registrado.
Tablas obsoletas
Las siguientes tablas no se usan más y están marcadas como obsoletas, no es necesario que los usuarios las conozcan ya que siguen existiendo en el sistema (hasta que sean eliminadas) pero no están disponibles.
- Anticipos a Proveedores, análisis (APANALISIS), tabla de análisis de anticipos.
- Anticipos a proveedores, imputaciones (históricas) (APDETIMP), vieja tabla de imputaciones.
- Anticipos a proveedores, valores (históricos) (APDETVAL), vieja tabla de valores.
Consultas más usuales
- Anticipos a proveedores, pendientes de aplicación (APCAB_PENDIENTES_APLICACION_Consulta).
- Anticipos a proveedores, pendientes de aplicación por cuenta (APCAB_PENDIENTES_APLICACION_CUENTA_Consulta).
- Anticipos a proveedores, valores históricos (APDETVAL_Consulta).
- Anticipos a proveedores, imputaciones históricas (APDETIMP_Consulta).
Workflow
Esta sección describe el workflow de los ANTICIPOS PAGO, la configuración general del workflow se puede consultar en Configuración del workflow de comprobantes.
El workflow de anticipos a proveedores tiene un solo paso denominado 30-TESORERIA (Aprobación Tesorería) que corresponde a la aprobación para que tesorería lo pague.
Al menú del workflow de ANTICIPOS PAGO se accede a través del explorador (a izquierda) como se ve en la imagen 'Menú de workflow de anticipos a proveedores.'.

Advertencia:
- Los Circuitos de caja usados en anticipos deben tener la marca de aprobación para que los comprobantes participen del workflow.
Aprobación de un anticipo
- La consulta AP pendientes aprobación (APCAB_PENDIENTES_APROBACION_Consulta) muestra todos los anticipos que están pendientes de aprobación, independientemente de quién puede aprobarlos.
- La consulta AP pendientes aprobación por usuario (APCAB_PENDIENTES_APROBACION_USUARIO_Consulta) muestra los anticipos que están pendientes de aprobación y que el usuario logueado puede aprobar.
Páginas en la categoría «ANTICIPOS PAGO»
Las siguientes 11 páginas pertenecen a esta categoría, de un total de 11.
A
- ANTICIPOS PAGO
- ANTICIPOS PAGO/ANALISIS
- ANTICIPOS PAGO/CONSULTA IMPUTACIONES HISTORICAS
- ANTICIPOS PAGO/CONSULTA PENDIENTES APLICACION
- ANTICIPOS PAGO/CONSULTA PENDIENTES APLICACION CUENTA
- ANTICIPOS PAGO/CONSULTA PENDIENTES APROBACIÓN
- ANTICIPOS PAGO/CONSULTA PENDIENTES APROBACIÓN USUARIO
- ANTICIPOS PAGO/CONSULTA VALORES HISTORICOS
- ANTICIPOS PAGO/CUOTAS
- ANTICIPOS PAGO/IMPUTACIONES HISTORICAS
- ANTICIPOS PAGO/VALORES HISTORICOS