Diferencia entre revisiones de «Categoría:WORKFLOW FC»

De Pragma Wiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Línea 7: Línea 7:
=Pasos=
=Pasos=
==01-APROBACION, Aprobación==
==01-APROBACION, Aprobación==
[[Archivo:202501221640FCASIGNARWORKFLOW.png|miniaturadeimagen|izquierda|Asignar desde el sistema.]]
Es el primer paso del workflow. En éste un usuario autorizado, en conocimiento de la factura u operación, autoriza el paso. Los comprobantes son asignados a cada usuario (en conocimiento de la factura u operación) para que la autoricen. La asignación puede hacerse directamente en la aplicación al grabar el comprobante, o puede hacerse en la pantalla [[WORKFLOW FC/CONSULTA PENDIENTES ASIGNACION|FC pendientes de asignación (FCCAB_PENDIENTES_ASIGNACION_Consulta)]] descripta más abajo.
Es el primer paso del workflow. En éste un usuario autorizado, en conocimiento de la factura u operación, autoriza el paso. Los comprobantes son asignados a cada usuario (en conocimiento de la factura u operación) para que la autoricen. La asignación puede hacerse directamente en la aplicación al grabar el comprobante, o puede hacerse en la pantalla [[WORKFLOW FC/CONSULTA PENDIENTES ASIGNACION|FC pendientes de asignación (FCCAB_PENDIENTES_ASIGNACION_Consulta)]] descripta más abajo.


Línea 17: Línea 18:


*'''Asignación''' las facturas inician su workflow con una asignación, instancia en la que se asigna la factura a un posible aprobante que está relacionado o en conocimiento de esa operación. Esta persona tendrá que aprobar...
*'''Asignación''' las facturas inician su workflow con una asignación, instancia en la que se asigna la factura a un posible aprobante que está relacionado o en conocimiento de esa operación. Esta persona tendrá que aprobar...


==Consultas Asignación==
==Consultas Asignación==

Revisión del 21:42 22 ene 2025

Introducción

Esta categoría describe el workflow de las FACTURAS DE COMPRA que tiene 3 pasos definidos.

  • 01-APROBACION Aprobación (funciona por asignación a un usuario específico).
  • 05-APROBACION LOTE Aprobación lote por mail
  • 10-AVISO DE PAGO Aprobación para emitir aviso de pago

Pasos

01-APROBACION, Aprobación

Asignar desde el sistema.

Es el primer paso del workflow. En éste un usuario autorizado, en conocimiento de la factura u operación, autoriza el paso. Los comprobantes son asignados a cada usuario (en conocimiento de la factura u operación) para que la autoricen. La asignación puede hacerse directamente en la aplicación al grabar el comprobante, o puede hacerse en la pantalla FC pendientes de asignación (FCCAB_PENDIENTES_ASIGNACION_Consulta) descripta más abajo.



Esta instancia funciona por asignación en la que un usuario, autorizado a asignar comprobantes, asigna el comprobante a alguno de los usuarios con permiso de aprobación del paso.

La asignación puede hacerse

  • Asignación las facturas inician su workflow con una asignación, instancia en la que se asigna la factura a un posible aprobante que está relacionado o en conocimiento de esa operación. Esta persona tendrá que aprobar...

Consultas Asignación

Consultas Paso 01-APROBACION

Consultas Paso 05-APROBACION LOTE

Consultas Paso 10-AVISO DE PAGO

Consultas Aprobación general