Diferencia entre revisiones de «Categoría:ANTICIPOS PAGO»
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Revisión del 20:40 27 ene 2025
Introducción

Los anticipos de compra permiten anticipar pagos a proveedores antes que se realice la operación. Eventualmente se aplican a las FACTURAS COMPRA en las ORDENES PAGO, esta aplicación puede ser parcial, es decir que un anticipo puede ser aplicado a varias facturas.
El anticipo es generado por el sector correspondiente y eventualmente pagado por tesorería.
Tablas
Los anticipos de compra no necesitan ninguna configuración en particular excepto la definición de los comprobantes y permisos a los usuarios en COMPROBANTES. Para crear un anticipo de compra solo es necesario usar:
- Anticipos a proveedores (APCAB) que es la cabecera de los anticipos en la que se define el código y datos de pago.
Opcionalmente puede definirse un plan de cuotas para el anticipo usando:
- Anticipos a proveedores, cuotas (APCTA) que es la definición de cuotas.
Para definir cuotas el anticipo ya debe estar registrado.
Tablas obsoletas
Las siguientes tablas no se usan más y están marcadas como obsoletas, no es necesario que los usuarios las conozcan ya que siguen existiendo en el sistema (hasta que sean eliminadas) pero no están disponibles.
- Anticipos a Proveedores, análisis (APANALISIS), tabla de análisis de anticipos.
- Anticipos a proveedores, imputaciones (históricas) (APDETIMP), vieja tabla de imputaciones.
- Anticipos a proveedores, valores (históricos) (APDETVAL), vieja tabla de valores.
Consultas más usuales
- Anticipos a proveedores, pendientes de aplicación (APCAB_PENDIENTES_APLICACION_Consulta).
- Anticipos a proveedores, pendientes de aplicación por cuenta (APCAB_PENDIENTES_APLICACION_CUENTA_Consulta).
- Anticipos a proveedores, valores históricos (APDETVAL_Consulta).
- Anticipos a proveedores, imputaciones históricas (APDETIMP_Consulta).
Workflow
Esta sección describe el workflow de los ANTICIPOS PAGO, la configuración general del workflow se puede consultar en Configuración del workflow de comprobantes.
El workflow de anticipos a proveedores tiene un solo paso denominado 30-TESORERIA (Aprobación Tesorería) que corresponde a la aprobación para que se pague.
- 05-APROBACION LOTE Aprobación lote por mail.
- 10-AVISO DE PAGO Aprobación para emitir aviso de pago.
Al menú del workflow de ANTICIPOS PAGO se accede a través del explorador (a izquierda) como se ve en la imagen 'Menú de workflow de anticipos a proveedores.'.

Advertencia:
- Los proveedores que tienen asociada la etiqueta wflAPROBACION_EXCLUYE_FC (junto a la subetiqueta EXCLUYE) descripta en PROVEEDORES/ETIQUETAS están excluidos del workflow y sus facturas se aprueban directamente.
Páginas en la categoría «ANTICIPOS PAGO»
Las siguientes 11 páginas pertenecen a esta categoría, de un total de 11.
A
- ANTICIPOS PAGO
- ANTICIPOS PAGO/ANALISIS
- ANTICIPOS PAGO/CONSULTA IMPUTACIONES HISTORICAS
- ANTICIPOS PAGO/CONSULTA PENDIENTES APLICACION
- ANTICIPOS PAGO/CONSULTA PENDIENTES APLICACION CUENTA
- ANTICIPOS PAGO/CONSULTA PENDIENTES APROBACIÓN
- ANTICIPOS PAGO/CONSULTA PENDIENTES APROBACIÓN USUARIO
- ANTICIPOS PAGO/CONSULTA VALORES HISTORICOS
- ANTICIPOS PAGO/CUOTAS
- ANTICIPOS PAGO/IMPUTACIONES HISTORICAS
- ANTICIPOS PAGO/VALORES HISTORICOS