Diferencia entre revisiones de «Categoría:WORKFLOW FC»

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=Introducción=
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El workflow de [[FACTURAS COMPRA]] comienza con la asignación de la factura a un aprobante, y sigue con 3 pasos definidos.
Esta categoría describe el workflow de las [[FACTURAS COMPRA|FACTURAS DE COMPRA]] que tiene 3 pasos definidos.
*'''01-APROBACION''' Aprobación (funciona por asignación a un usuario específico).
*'''01-APROBACION''' Aprobación (funciona por asignación a un usuario específico).
*'''05-APROBACION LOTE''' Aprobación lote por mail
*'''05-APROBACION LOTE''' Aprobación lote por mail

Revisión del 21:36 22 ene 2025

Introducción

Esta categoría describe el workflow de las FACTURAS DE COMPRA que tiene 3 pasos definidos.

  • 01-APROBACION Aprobación (funciona por asignación a un usuario específico).
  • 05-APROBACION LOTE Aprobación lote por mail
  • 10-AVISO DE PAGO Aprobación para emitir aviso de pago

Pasos

01-APROBACION, Aprobación

Es el primer paso del workflow. En éste un usuario autorizado, en conocimiento de la factura u operación, autoriza el paso. Los comprobantes son asignados a cada usuario (en conocimiento de la factura u operación) para que la autoricen. La asignación puede hacerse directamente en la aplicación al grabar el comprobante, o puede hacerse en la pantalla FC pendientes de asignación (FCCAB_PENDIENTES_ASIGNACION_Consulta) descripta más abajo.



Esta instancia funciona por asignación en la que un usuario, autorizado a asignar comprobantes, asigna el comprobante a alguno de los usuarios con permiso de aprobación del paso.

La asignación puede hacerse

  • Asignación las facturas inician su workflow con una asignación, instancia en la que se asigna la factura a un posible aprobante que está relacionado o en conocimiento de esa operación. Esta persona tendrá que aprobar...



Consultas Asignación

Consultas Paso 01-APROBACION

Consultas Paso 05-APROBACION LOTE

Consultas Paso 10-AVISO DE PAGO

Consultas Aprobación general