FACTURAS COMPRA/CONSULTA PENDIENTES AVISO
Descripción
La consulta FCCAB_PENDIENTES_AVISO_Consulta (FC pendientes de aviso de pago) muestra las facturas que ya tienen la aprobación del workflow para generar una orden de pago para cancelarlas. La consulta hace mención a avisos de pago porque históricamente se usaron esos comprobantes, pero no se usan desde el 2022 y las consultas mantuvieron su nombre original, los pagos ahora se realizan con las ORDENES DE PAGO.
A pesar de que esta consulta muestra datos relacionados con el workflow no está agregada dentro de las que el sistema muestra en el menú de workflow.
Estructura
Identidad
- Tabla: FCCAB_PENDIENTES_AVISO_Consulta
- Tipo: CONSULTA
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Criterios de la consulta
| Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Observaciones |
|---|
Observaciones adicionales sobre los campos
Relaciones
Resultado de la consulta
| Columna | Nombre | Atributo | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | FVENCIMIENTO | DATETIME | Vencimiento de la factura. |
| 2 | FCUENTA | PRO | Código de proveedor. |
| 3 | FDENOMINACION | VARCHAR | Denominación del proveedor. |
| 4 | FDOMICILIO | PRODOM | Código de domicilio del proveedor. |
| 5 | FCOMPROBANTE | FACTURAS COMPRA | Código de comprobante. |
| 6 | FTIPOIMPORTE | VARCHAR | Tipo de importe (débito para facturas y notas de débito y crédito para notas de crédito. |
| 7 | FCANTIDAD | NUMERIC | Saldo pendiente del comprobante en su moneda. |
| 8 | FMONEDA | MONEDA | Moneda del comprobante. |
| 9 | FCOTIZACION | NUMERIC | Cotización. |
| 10 | FIMPORTE | NUMERIC | Importe en moneda local. |
| 11 | FREFERENCIA | VARCHAR | Referencia a la factura del proveedor. |
| 12 | FREFERENCIAFECHA | DATETIME | Fecha de la referencia. |
| 13 | FPREAPROBADO_FAC | BIT | Marcado cuando el comprobante fue preaprobado por FAC. |
| 14 | FAPROBADO | USUARIO | Código de usuario de quien aprobó el paso de avisos de pago. |
| 15 | FAPROBADOTS | TIMESTAMP | TIMESTAMP del momento de la aprobación. |
| 16 | CMP_RELACION_RECORD_ID | VARCHAR | Código interno para armar relaciones, consiste en el código de comprobante más un 1. |