Diferencia entre revisiones de «Categoría:ORDENES PAGO»

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[[Category:MANUAL/USUARIO]]
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[[Archivo:202501271617OPCAB.png|miniaturadeimagen|izquierda|Diagrama de órdenes de pago.]]
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Las órdenes de pago permiten cancelar saldos de [[FACTURAS COMPRA]], además de aplicar [[ANTICIPOS PAGO]].
Las órdenes de pago permiten cancelar saldos de [[FACTURAS COMPRA]] y aplicar saldos de [[ANTICIPOS PAGO]].


También calculan las retenciones (cuando corresponda) y las diferencias de cambio.
También calculan las retenciones (cuando corresponda) y las diferencias de cambio.
==Videos instructivos==
Los siguientes videos muestran cómo crear, liquidar y aprobar las órdenes de pago.
*[https://www.youtube.com/watch?v=JnzAcKlew-A&list=PL2bXsyjNc5agroYc2f5hT3aUxLcGpyBpI&index=3&ab_channel=ConarPesa Armado de una orden de pago.]
*[https://www.youtube.com/watch?v=12odAUvKt1M&list=PL2bXsyjNc5agroYc2f5hT3aUxLcGpyBpI&index=3&ab_channel=ConarPesa Liquidación de una orden de pago.]
*[https://www.youtube.com/watch?v=2LG6GrfqrEk&list=PL2bXsyjNc5agroYc2f5hT3aUxLcGpyBpI&index=4&ab_channel=ConarPesa Aprobaciones de una orden de pago.]
==Tablas==
==Tablas==
Las órdenes de pago no necesitan ninguna configuración en particular excepto las definidas en [[COMPROBANTES]].
Las órdenes de pago no necesitan ninguna configuración en particular excepto las definidas en [[:Category:COMPROBANTES|COMPROBANTES]].
 
Pertenecen a la familia '''OP''' de las [[COMPROBANTES/FAMILIAS]].


Para crear una orden de pago:
Para crear una orden de pago:
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*[[ORDENES PAGO/RECIBO|Recibos de órdenes de pago (OPRECIBO)]] permite registrar el recibo del proveedor indicando que lo ha cobrado.
*[[ORDENES PAGO/RECIBO|Recibos de órdenes de pago (OPRECIBO)]] permite registrar el recibo del proveedor indicando que lo ha cobrado.


<pre>
==Aclaración sobre la liquidación de órdenes de pago==
DECLARE @‌FCATEGORIA VARCHAR(64) = 'ORDENES PAGO/CONSULTA'
Las liquidaciones admiten pagos donde solo haya una moneda del exterior, puede estar combinada con una moneda local, pero solo puede haber una moneda externa.
 
SELECT DISTINCT
pOBJETOS.FTIPO
, USUARIO_MENU_PREFS.FOBJETO
, pOBJETOS.FDESCRIPCION
, FMEDIAWIKI = (SELECT pDOCUMENTA_CATALOGO.FMEDIAWIKI FROM pDOCUMENTA_CATALOGO WHERE pDOCUMENTA_CATALOGO.FCODIGO = USUARIO_MENU_PREFS.FOBJETO)
, FLINK = '[[' + @‌FCATEGORIA + '|' + pOBJETOS.FDESCRIPCION + ' (' + USUARIO_MENU_PREFS.FOBJETO + ')]]'
, pOBJETOS.FTS
, FRECS = COUNT(*)
 
FROM USUARIO_MENU_PREFS, pOBJETOS WHERE
USUARIO_MENU_PREFS.FTIPO = 'STATS'
AND USUARIO_MENU_PREFS.FOBJETO LIKE 'OP%'
/*AND USUARIO_MENU_PREFS.FTS >= '20230101'*/
AND pOBJETOS.FCODIGO = USUARIO_MENU_PREFS.FOBJETO
AND pOBJETOS.FTIPO = 'PRXCONSULTAS'
--AND USUARIO_MENU_PREFS.FOBJETO NOT LIKE '%APROBA%'


AND USUARIO_MENU_PREFS.FOBJETO NOT IN
<div style="border: 1px solid red; background-color: #ffcccc; padding: 1px;">
(
<strong>  Advertencia:</strong><br>
'OPCAB_PENDIENTES_ASIGNACION_Consulta'
  - Liquidar órdenes de pago que tengan más de una moneda del exterior resultará en un cálculo erróneo de las diferencias de cambio ya que la liquidación solo permite la definición de la cotización para una sola moneda.
, 'OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_Consulta'
</div>
, 'OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_USUARIO_Consulta'
, 'OPCAB_PENDIENTES_LIQUIDACION_Consulta'
, 'OPCAB_PENDIENTES_LIQUIDACION_USUARIO_Consulta'
, 'OPCAB_LIQUIDADAS_Consulta'
, 'OPCAB_PENDIENTES_APROBACION_GENERAL_Consulta'
, 'OPCAB_ENPROCESOAPROBACION_Consulta'
, 'OPCAB_ENPROCESOAPROBACION_USUARIO_Consulta'
)


GROUP BY
==Consultas más usuales, no relacionadas con aprobaciones ni workflow==
pOBJETOS.FTIPO
*[[ORDENES PAGO/CONSULTA CUOTAS POR COMPROBANTE|Cuotas finales de una orden de pago (OPCTA_VISTA_PORCOMPROBANTE_Consulta)]] muestra las cuotas (finales) de una orden de pago.
, USUARIO_MENU_PREFS.FOBJETO
*[[ORDENES PAGO/CONSULTA FACTURAS FAC POR COMPROBANTE|Ordenes de pago, facturas FAC por comprobante (OPCMP_FACTURAS_FAC_VISTA_Consulta)]] muestra las facturas incluidas en una orden de pago.
, pOBJETOS.FDESCRIPCION
*[[ORDENES PAGO/CONSULTA PENDIENTES RECIBO|Ordenes de pago pendientes de recibo (OPRECIBO_PENDIENTES_Consulta)]] muestra las órdenes de pago pendientes de recibo.
, pOBJETOS.FTS


ORDER BY
==Workflow==
/*pOBJETOS.FTS*/
*[[:Category:WORKFLOW OP|Workflow de órdenes de pago]] describe los pasos del workflow de las órdenes de pago.
COUNT(*) DESC
</pre>

Revisión actual - 22:03 25 ago 2025

Introducción

Diagrama de órdenes de pago.

Las órdenes de pago permiten cancelar saldos de FACTURAS COMPRA y aplicar saldos de ANTICIPOS PAGO.

También calculan las retenciones (cuando corresponda) y las diferencias de cambio.

Videos instructivos

Los siguientes videos muestran cómo crear, liquidar y aprobar las órdenes de pago.

Tablas

Las órdenes de pago no necesitan ninguna configuración en particular excepto las definidas en COMPROBANTES.

Pertenecen a la familia OP de las COMPROBANTES/FAMILIAS.

Para crear una orden de pago:

Aclaración sobre la liquidación de órdenes de pago

Las liquidaciones admiten pagos donde solo haya una moneda del exterior, puede estar combinada con una moneda local, pero solo puede haber una moneda externa.

Advertencia:

 - Liquidar órdenes de pago que tengan más de una moneda del exterior resultará en un cálculo erróneo de las diferencias de cambio ya que la liquidación solo permite la definición de la cotización para una sola moneda. 

Consultas más usuales, no relacionadas con aprobaciones ni workflow

Workflow