Diferencia entre revisiones de «ORDENES PAGO»
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(Página creada con «==Introducción== Category:MANUAL/USUARIO miniaturadeimagen|izquierda|Diagrama de órdenes de pago. Las órdenes de pago permiten cancelar saldos de FACTURAS COMPRA y aplicar saldos de ANTICIPOS PAGO. También calculan las retenciones (cuando corresponda) y las diferencias de cambio. ==Tablas== Las órdenes de pago no necesitan ninguna configuración en particular excepto las definidas en COMPROBANTES. Para crear una…») |
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Las órdenes de pago permiten cancelar saldos de [[FACTURAS COMPRA]] y aplicar saldos de [[ANTICIPOS PAGO]]. | La tabla '''OPCAB''' (Ordenes de pago) define la cabecera de las órdenes de pago. | ||
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Revisión del 19:31 28 ene 2025
Descripción

La tabla OPCAB (Ordenes de pago) define la cabecera de las órdenes de pago.
Las órdenes de pago permiten cancelar saldos de FACTURAS COMPRA y aplicar saldos de ANTICIPOS PAGO. También calculan las retenciones (cuando corresponda) y las diferencias de cambio.
Las órdenes de pago pueden participar de un Category:WORKFLOW definido en Workflow de órdenes de pago.
Estructura
Las órdenes de pago no necesitan ninguna configuración en particular excepto las definidas en COMPROBANTES.
Para crear una orden de pago:
- La tabla Ordenes de pago (OPCAB) es la cabecera de las órdenes de compra, donde se indican datos básicos como el código de proveedor y datos sobre el pago.
- Una vez creada la cabecera, en la tabla Ordenes de pago, comprobantes (OPCMP) se registran los comprobantes a pagar. Los comprobantes admitidos son FACTURAS COMPRA (tanto facturas, como débitos y créditos) y ANTICIPOS PAGO.
- La tabla Ordenes de pago, definición de cuotas (OPCTA) permite definir un plan de pago en cuotas.
- Una vez que se han cargado todos los comprobantes se debe generar una Liquidación (OPLIQ) para que se calculen las retenciones, diferencias de cambio y el neto a pagar.
- Eventualmente se registrará un Recibo de órdenes de pago (OPRECIBO) indicando que el proveedor lo ha cobrado.
Identidad
- Tabla: OPCAB
- Tipo: TABLA
- Deriva de: cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_CUSTOM
- Define atributo FCMPCODIGO
- Catálogo: ERP COMERCIAL
Lista de campos
Columna | Campo físico | Campo lógico | Atributo | Descripción | Etiquetas | Definición | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCMPCODIGO | Comprobante | prxCMPCODIGO | Código de comprobante de Pragma. | KEY,REQ,VIS,INS,UPD | cmpCABECERA_pragma_XTD | Código del comprobante. |
2 | FCMPSUCURSAL | Sucursal | VARCHAR(4) | Caracteres de longitud variable hasta 4 caracter/es | INS | cmpCABECERA_pragma_XTD | OBSOLETO. |
3 | FCMPFAMILIA | Familia | COMPROBANTEFAMILIA | Familias de comprobantes | REQ,INS | cmpCABECERA_pragma_XTD | Familia del comprobante. |
4 | FCMPTIPO | Tipo | COMPROBANTETIPO | Tipos de comprobantes | REQ,VIS,INS | cmpCABECERA_pragma_XTD | Tipo de comprobante. |
5 | FCMPLETRA | Letra | VARCHAR(1) | Caracteres de longitud variable hasta 1 caracter/es | REQ,INS | cmpCABECERA_pragma_XTD | Letra del comprobante, solo comprobantes donde AFIP lo requiere. |
6 | FCMPPUNTOVENTA | PuntoEmision | cmpPUNTOSEMISION | Puntos de emisión, por tipo de comprobante | REQ,VIS,INS | cmpCABECERA_pragma_XTD | Punto de emisión del comprobante. |
7 | FCMPNUMERO | Numero | INT | Entero. | REQ,INS | cmpCABECERA_pragma_XTD | Número del comprobante. |
8 | FCMPFECHA | Fecha | DATETIME | Fecha y hora. | REQ,VIS,INS | cmpCABECERA_pragma_XTD | Fecha de emisión del comprobante |
9 | FCMPHORA | Hora | DATETIME | Fecha y hora. | INS | cmpCABECERA_pragma_XTD | Hora de emisión |
10 | FCMPMONEDA | Moneda | MONEDA | Monedas | REQ,VIS,INS,UPD | cmpCABECERA_pragma_XTD | Moneda del comprobante, si corresponde valuación. |
11 | FCMPFECHAVALUACION | FechaValuacion | DATETIME | Fecha y hora. | REQ,VIS,INS,UPD | cmpCABECERA_pragma_XTD | Fecha de valuación de la cotización, si corresponde valuación. |
12 | FCMPCOTIZACION | Cotizacion | pMONEDA_COTIZACION | Cotización de monedas (ex-prxmonedacotizacion) | REQ,VIS,INS,UPD | cmpCABECERA_pragma_XTD | Cotización, si corresponde valuación. |
13 | FCMPTOTAL | Total | prxmonedaLOC | Numérico para moneda local. | VIS, | cmpCABECERA_pragma_XTD | Total del comprobante asignado por el sistema, si corresponde. |
14 | FCMPUSUARIO | Usuario | VARCHAR(16) | Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es | REQ,VIS, | cmpCABECERA_pragma_XTD | Usuario emisor del comprobante. |
15 | FCMPESTADO | Estado | cmpESTADO | cmpEstado | REQ,VIS,INS | cmpCABECERA_pragma_XTD | Abierto indica que el comprobante está en proceso, Registrado indica que el comprobante fue grabado e impactado en la BD, Anulado es que se encuentra en ese estado y ya no impacta en la BD. |
16 | FCMPCOMENTARIOS | Comentarios | VARCHAR(256) | Caracteres de longitud variable hasta 256 caracter/es | VIS,INS,UPD | cmpCABECERA_pragma_XTD | Comentarios libres. |
17 | FCUENTA | Cuenta | PRO | Proveedores | REQ,VIS,INS | cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_CUSTOM | Código de proveedor, debe estar activo. |
18 | FDOMICILIO | Domicilio | PRODOM | Proveedores, domicilios | REQ,VIS,INS | cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_CUSTOM | Código de domicilio de proveedor. |
19 | FTIPOINSCRIPCION | InscripcionTipo | IMPUESTOTIPOINSCRIPCION | Impuestos, tipos de inscripción | cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_CUSTOM | Tipo de inscripción. | |
20 | FNUMEROINSCRIPCION | InscripcionNro | PRXINSCRIPCIONFISCAL | Inscripción fiscal. | VIS, | cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_CUSTOM | Número de inscripción (CUIT). |
21 | FCONDICIONIMPOSITIVA | Condicion | IMPCON_IVA | Impuestos, condiciones de IVA | VIS, | cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_CUSTOM | Condición del proveedor (o domicilio) ante el IVA. |
22 | FCIRCUITOCAJA | CircuitoCaja | CAV_CIRCUITO | Circuitos de caja | REQ,VIS,INS,UPD | OPCAB | Circuito de caja para tesorería. |
23 | FFECHAPAGO | FechaPago | DATETIME | Fecha y hora. | REQ,VIS,INS,UPD | OPCAB | Fecha de pago. |
24 | FTARJETA_CARTERA | Cartera tarjeta | CAV | Valores, Carteras de Valores | VIS,INS,UPD | OPCAB | Indicar cartera, solo para pagos de tarjeta. |
25 | FTARJETA_CONCEPTO | Concepto tarjeta | CAVCON | Valores, Conceptos de Caja | VIS,INS,UPD | OPCAB | Indicar concepto, solo para pagos de tarjeta. |
26 | FDEBITOS | Debitos | PRXMONEDALOCAL | Numérico para moneda local. | VIS, | OPCAB | Suma de débitos del comprobante. |
27 | FCREDITOS | Creditos | PRXMONEDALOCAL | Numérico para moneda local. | REQ,VIS, | OPCAB | Suma de créditos del comprobante. |
28 | FRECIBO | Recibo | VARCHAR(16) | Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es | VIS,INS,UPD | OPCAB | Código de recibo del proveedor. |
29 | FRECIBOFECHA | Fecha recibo | DATETIME | Fecha y hora. | VIS,INS,UPD | OPCAB | Fecha de recibo del proveedor. |
30 | FRETENCIONES | Retenciones | PRXMONEDALOC | Numérico para moneda local. | VIS, | OPCAB | Suma de retenciones del comprobante. |
31 | FNETO | Neto | NUMERIC(16,2) | Numérico de 16 enteros y 2 decimales de precisión. | VIS, | OPCAB | Neto a pagar (cálculo interno). |
32 | FCALC_NETO | FCALC_NETO | NUMERIC(16,2) | Numérico de 16 enteros y 2 decimales de precisión. | COMPUTADO | Neto a pagar (campo calculado). | |
33 | FCUOTAS | Cuotas | INT | Entero. | VIS, | COMPUTADO | Inidca cantidad de cuotas si las tuviere, sino 1. |