Diferencia entre revisiones de «ORDENES PAGO»

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*La tabla [[ORDENES PAGO|Ordenes de pago (OPCAB)]] es la cabecera de las órdenes de compra, donde se indican datos básicos como el código de proveedor y datos sobre el pago.
*La tabla [[ORDENES PAGO|Ordenes de pago (OPCAB)]] es la cabecera de las órdenes de compra, donde se indican datos básicos como el código de proveedor y datos sobre el pago.


*Una vez creada la cabecera, en la tabla [[ORDENES PAGO/COMPROBANTES|Ordenes de pago, comprobantes (OPCMP)]] se registran los comprobantes a pagar. Los comprobantes admitidos son [[FACTURAS COMPRA]] (tanto facturas, como débitos y créditos) y [[ANTICIPOS PAGO]].
*Una vez creada la cabecera, en la tabla [[ORDENES PAGO/COMPROBANTES|Ordenes de pago, comprobantes (OPCMP)]] se registran los comprobantes a pagar. Los comprobantes admitidos son [[FACTURAS COMPRA]] (facturas, débitos y créditos) y [[ANTICIPOS PAGO]].


*La tabla [[ORDENES PAGO/CUOTAS|Ordenes de pago, definición de cuotas (OPCTA)]] permite definir un plan de pago en cuotas.
*La tabla [[ORDENES PAGO/CUOTAS|Ordenes de pago, definición de cuotas (OPCTA)]] permite definir un plan de pago en cuotas.
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*Eventualmente se registrará un [[ORDENES PAGO/RECIBO|Recibo de órdenes de pago (OPRECIBO)]] indicando que el proveedor lo ha cobrado.
*Eventualmente se registrará un [[ORDENES PAGO/RECIBO|Recibo de órdenes de pago (OPRECIBO)]] indicando que el proveedor lo ha cobrado.
==[[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]]==
==[[QUEESESTO/IDENTIDAD|Identidad]]==
* Tabla: '''OPCAB'''
* Tabla: '''OPCAB'''

Revisión del 19:36 28 ene 2025

Descripción

Diagrama de órdenes de pago.

La tabla OPCAB (Ordenes de pago) define la cabecera de las órdenes de pago.

Las órdenes de pago permiten cancelar saldos de FACTURAS COMPRA y aplicar saldos de ANTICIPOS PAGO.

También calculan las retenciones (cuando corresponda) y las diferencias de cambio.

Dependiendo de la base de datos, las órdenes de pago pueden participar de un WORKFLOW definido en Workflow de órdenes de pago.

Estructura

Las órdenes de pago no necesitan ninguna configuración en particular excepto las definidas en COMPROBANTES.

Para crear una orden de pago:

  • La tabla Ordenes de pago (OPCAB) es la cabecera de las órdenes de compra, donde se indican datos básicos como el código de proveedor y datos sobre el pago.
  • Una vez que se han cargado todos los comprobantes se debe generar una Liquidación (OPLIQ) para que se calculen las retenciones, diferencias de cambio y el neto a pagar.

Identidad

Lista de campos

Columna Campo físico Campo lógico Atributo Descripción Etiquetas Definición Observaciones
1 FCMPCODIGO Comprobante prxCMPCODIGO Código de comprobante de Pragma. KEY,REQ,VIS,INS,UPD cmpCABECERA_pragma_XTD Código del comprobante.
2 FCMPSUCURSAL Sucursal VARCHAR(4) Caracteres de longitud variable hasta 4 caracter/es INS cmpCABECERA_pragma_XTD OBSOLETO.
3 FCMPFAMILIA Familia COMPROBANTEFAMILIA Familias de comprobantes REQ,INS cmpCABECERA_pragma_XTD Familia del comprobante.
4 FCMPTIPO Tipo COMPROBANTETIPO Tipos de comprobantes REQ,VIS,INS cmpCABECERA_pragma_XTD Tipo de comprobante.
5 FCMPLETRA Letra VARCHAR(1) Caracteres de longitud variable hasta 1 caracter/es REQ,INS cmpCABECERA_pragma_XTD Letra del comprobante, solo comprobantes donde AFIP lo requiere.
6 FCMPPUNTOVENTA PuntoEmision cmpPUNTOSEMISION Puntos de emisión, por tipo de comprobante REQ,VIS,INS cmpCABECERA_pragma_XTD Punto de emisión del comprobante.
7 FCMPNUMERO Numero INT Entero. REQ,INS cmpCABECERA_pragma_XTD Número del comprobante.
8 FCMPFECHA Fecha DATETIME Fecha y hora. REQ,VIS,INS cmpCABECERA_pragma_XTD Fecha de emisión del comprobante
9 FCMPHORA Hora DATETIME Fecha y hora. INS cmpCABECERA_pragma_XTD Hora de emisión
10 FCMPMONEDA Moneda MONEDA Monedas REQ,VIS,INS,UPD cmpCABECERA_pragma_XTD Moneda del comprobante, si corresponde valuación.
11 FCMPFECHAVALUACION FechaValuacion DATETIME Fecha y hora. REQ,VIS,INS,UPD cmpCABECERA_pragma_XTD Fecha de valuación de la cotización, si corresponde valuación.
12 FCMPCOTIZACION Cotizacion pMONEDA_COTIZACION Cotización de monedas (ex-prxmonedacotizacion) REQ,VIS,INS,UPD cmpCABECERA_pragma_XTD Cotización, si corresponde valuación.
13 FCMPTOTAL Total prxmonedaLOC Numérico para moneda local. VIS, cmpCABECERA_pragma_XTD Total del comprobante asignado por el sistema, si corresponde.
14 FCMPUSUARIO Usuario VARCHAR(16) Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es REQ,VIS, cmpCABECERA_pragma_XTD Usuario emisor del comprobante.
15 FCMPESTADO Estado cmpESTADO cmpEstado REQ,VIS,INS cmpCABECERA_pragma_XTD Abierto indica que el comprobante está en proceso, Registrado indica que el comprobante fue grabado e impactado en la BD, Anulado es que se encuentra en ese estado y ya no impacta en la BD.
16 FCMPCOMENTARIOS Comentarios VARCHAR(256) Caracteres de longitud variable hasta 256 caracter/es VIS,INS,UPD cmpCABECERA_pragma_XTD Comentarios libres.
17 FCUENTA Cuenta PRO Proveedores REQ,VIS,INS cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_CUSTOM Código de proveedor, debe estar activo.
18 FDOMICILIO Domicilio PRODOM Proveedores, domicilios REQ,VIS,INS cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_CUSTOM Código de domicilio de proveedor.
19 FTIPOINSCRIPCION InscripcionTipo IMPUESTOTIPOINSCRIPCION Impuestos, tipos de inscripción cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_CUSTOM Tipo de inscripción.
20 FNUMEROINSCRIPCION InscripcionNro PRXINSCRIPCIONFISCAL Inscripción fiscal. VIS, cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_CUSTOM Número de inscripción (CUIT).
21 FCONDICIONIMPOSITIVA Condicion IMPCON_IVA Impuestos, condiciones de IVA VIS, cmpCABECERA_pragma_proCUENTA_CUSTOM Condición del proveedor (o domicilio) ante el IVA.
22 FCIRCUITOCAJA CircuitoCaja CAV_CIRCUITO Circuitos de caja REQ,VIS,INS,UPD OPCAB Circuito de caja para tesorería.
23 FFECHAPAGO FechaPago DATETIME Fecha y hora. REQ,VIS,INS,UPD OPCAB Fecha de pago.
24 FTARJETA_CARTERA Cartera tarjeta CAV Valores, Carteras de Valores VIS,INS,UPD OPCAB Indicar cartera, solo para pagos de tarjeta.
25 FTARJETA_CONCEPTO Concepto tarjeta CAVCON Valores, Conceptos de Caja VIS,INS,UPD OPCAB Indicar concepto, solo para pagos de tarjeta.
26 FDEBITOS Debitos PRXMONEDALOCAL Numérico para moneda local. VIS, OPCAB Suma de débitos del comprobante.
27 FCREDITOS Creditos PRXMONEDALOCAL Numérico para moneda local. REQ,VIS, OPCAB Suma de créditos del comprobante.
28 FRECIBO Recibo VARCHAR(16) Caracteres de longitud variable hasta 16 caracter/es VIS,INS,UPD OPCAB Código de recibo del proveedor.
29 FRECIBOFECHA Fecha recibo DATETIME Fecha y hora. VIS,INS,UPD OPCAB Fecha de recibo del proveedor.
30 FRETENCIONES Retenciones PRXMONEDALOC Numérico para moneda local. VIS, OPCAB Suma de retenciones del comprobante.
31 FNETO Neto NUMERIC(16,2) Numérico de 16 enteros y 2 decimales de precisión. VIS, OPCAB Neto a pagar (cálculo interno).
32 FCALC_NETO FCALC_NETO NUMERIC(16,2) Numérico de 16 enteros y 2 decimales de precisión. COMPUTADO Neto a pagar (campo calculado).
33 FCUOTAS Cuotas INT Entero. VIS, COMPUTADO Inidca cantidad de cuotas si las tuviere, sino 1.

Observaciones adicionales sobre los campos

Relaciones

Triggers